你好,沒有勾選的可以做賬做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
上月勾選認(rèn)證的金額沒有抵扣完,正好和這個(gè)月開出的銷項(xiàng)相抵扣,請(qǐng)問本月還需要進(jìn)勾選認(rèn)證平臺(tái)進(jìn)行勾選確認(rèn)嗎?應(yīng)該不用進(jìn)“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”做任何操作的吧?
學(xué)堂老師,問一下,出口業(yè)務(wù)還未全部回款,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有部分未開票,開進(jìn)來的部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能先進(jìn)行認(rèn)證退稅勾選嗎?還是需要等回款全部入賬以后,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部開具以后申報(bào)收入并進(jìn)行退稅勾選呢?謝謝老師
全出口外貿(mào)公司,收到進(jìn)項(xiàng)增票,與報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)核對(duì)無誤,是不是可以可以退稅勾選認(rèn)證了?如當(dāng)月有好幾筆出口收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以分批進(jìn)行退稅勾選嗎還是要一起退稅勾選呢?如果收入暫時(shí)沒有全部收匯,影響申報(bào)出口退稅嗎?
老師你好,麻煩問下,22年的專票,當(dāng)時(shí)入賬時(shí)稅額都計(jì)入費(fèi)用了,未進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額勾選,然后在23年7月不小心勾選認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,金額是403元。我現(xiàn)在更正7月份增值稅報(bào)表,把這403元稅補(bǔ)交上可以嗎
老師您好,請(qǐng)問出口退稅企業(yè),出口退稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣,正常做了,請(qǐng)問采購進(jìn)項(xiàng)在賬上做賬的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額正常做賬在借方,進(jìn)項(xiàng)稅額是一直掛在借方賬上嗎?月底結(jié)賬前如何處理呢?認(rèn)證勾選的出口能退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額我這邊做賬了,其中出口進(jìn)項(xiàng)退稅退回來的稅金就是采購進(jìn)項(xiàng)的稅額,請(qǐng)問賬上進(jìn)項(xiàng)饑餓反稅額需要處理嗎?月底
老師小微企業(yè)帶公式的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表模板可以去哪邊下載
老板讓公司私戶轉(zhuǎn)一個(gè)個(gè)人私戶,然后他在把錢轉(zhuǎn)到公戶,金額一致,但是這樣操作是為什么呢,要轉(zhuǎn)一圈。
老師,公司注銷,公告期內(nèi)可以先注銷稅務(wù)的嗎???還是要等公告期結(jié)束才能注銷稅務(wù)?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長期股權(quán)投資2500萬元,后來對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,2024年我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做呢
老師,24年,4季度忘記提一筆工資,造成所得稅當(dāng)時(shí)補(bǔ)交了,現(xiàn)在我如果更正,就不需要交稅,當(dāng)時(shí)已繳稅!我在匯算時(shí),剛好有一筆需要調(diào)增,金額一樣,這樣,我更正了4季度,在匯算調(diào)增,剛好不用補(bǔ)稅,是不是可行呢?
老師,公司是有很多攤位在菜場租給商戶,開業(yè)期間公司發(fā)放了一些代金券給周邊的居民,累計(jì)數(shù)額比較大,居民去買菜,憑代金券抵扣買菜,代金券給商戶,商戶再拿代金券來我們公司領(lǐng)錢,請(qǐng)問商戶領(lǐng)的錢我們要怎么做賬呢,后續(xù)還會(huì)發(fā),金額可能會(huì)有接近100萬元
老師,小規(guī)模企業(yè),我們的上游客戶,我們只要進(jìn)貨,他們就會(huì)開具增值稅發(fā)票,這邊老板這邊還不想交稅,老實(shí)在免稅范圍內(nèi)開票報(bào)稅,現(xiàn)在賬面庫存量比較大,該怎么辦,有沒有什么降低庫存的方法
我公司是駕校,與個(gè)人簽訂了一個(gè)租賃合同,租用他的閑置土地,現(xiàn)在稅務(wù)局要我們繳納房地兩稅,是不是就是房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅啊,這兩個(gè)不是受益人繳納的嗎?
貸固定資產(chǎn)借累計(jì)盈余可以嗎
老師,請(qǐng)問策劃費(fèi),需要交文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
好的,老師,那當(dāng)月認(rèn)證的金額正常填寫在增值稅納稅申報(bào)表里,但其中有部分是已經(jīng)在上個(gè)月入賬了的,在11月申報(bào)填寫增值稅勾選報(bào)表按照認(rèn)證的金額和稅額填寫是嗎?需要做其他調(diào)整嗎?
你好對(duì)的 不需要的
好的,謝謝老師的支持
不用客氣,工作愉快。