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老師您好,請(qǐng)問當(dāng)月11月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未全部認(rèn)證勾選,請(qǐng)問未勾選的可以正在入賬嗎?如果正常入賬有影響嗎?因是出口退稅公司,進(jìn)項(xiàng)稅額放下個(gè)月認(rèn)證勾選,本月進(jìn)項(xiàng)稅額需要做處理嗎?

2024-12-04 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-04 15:28

你好,沒有勾選的可以做賬做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

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快賬用戶8569 追問 2024-12-04 15:32

好的,老師,那當(dāng)月認(rèn)證的金額正常填寫在增值稅納稅申報(bào)表里,但其中有部分是已經(jīng)在上個(gè)月入賬了的,在11月申報(bào)填寫增值稅勾選報(bào)表按照認(rèn)證的金額和稅額填寫是嗎?需要做其他調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-04 15:33

你好對(duì)的 不需要的

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快賬用戶8569 追問 2024-12-04 15:35

好的,謝謝老師的支持

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齊紅老師 解答 2024-12-04 15:36

不用客氣,工作愉快。

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你好,沒有勾選的可以做賬做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2024-12-04
您好,可以的,入賬和勾選抵扣不需要在同一個(gè)月,因?yàn)槲炊惖某杀举M(fèi)用是權(quán)責(zé)發(fā)生制,我們要入當(dāng)月,進(jìn)項(xiàng)稅是我們需要抵扣時(shí)才勾選,為了賬表一致好核對(duì)數(shù)據(jù), 先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2024-11-07
可以,但時(shí)間不要拖太久,這個(gè)有時(shí)間限制。
2024-12-04
收到進(jìn)項(xiàng)增票,與報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)核對(duì)無誤,是不是可以可以退稅勾選認(rèn)證 可以一起,可以分開,先收匯后退稅的
2022-11-25
可以的 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2022-04-12
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