它屬于2024年的稅負(fù)里面的。
老師,計(jì)算24年的增值稅稅負(fù)率,1月份交23年12月的稅金,近100萬(wàn),計(jì)算在24年的稅負(fù)里嗎
25年1月報(bào)24年12月的稅,算在24年的稅負(fù)還是25年的稅負(fù)里
這個(gè)工商年報(bào) 是25年6月前申報(bào)了 申報(bào)的是24年1月到12月的嗎 如果24年12月的社保和公積金都是在25年1月繳納的 是不是在工商年報(bào)上就是欠款
我們公司按季度繳納印花稅,25年一月繳納24年10-12月印花稅,那么計(jì)提印花稅是做在24年12月還是25年1月
老師,請(qǐng)問(wèn)年終獎(jiǎng)12月計(jì)提,1月發(fā)放 那個(gè)稅匯算清繳算24年的還是25年?
老師:我公司2024年業(yè)務(wù)招待費(fèi)8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計(jì)算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運(yùn)行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
員工向公司借款31萬(wàn),寫(xiě)了31萬(wàn)借款單,做賬時(shí)分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,那么借款單是不是只需要寫(xiě)其他應(yīng)收款那部分,還是寫(xiě)31萬(wàn)也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶(hù)好
老師假如我們的工資總額是10萬(wàn)那么我們要交的工會(huì)資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無(wú)票支出的款項(xiàng),匯算時(shí)候調(diào)到哪里啊
請(qǐng)問(wèn)老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來(lái)視同增值稅銷(xiāo)售,補(bǔ)交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時(shí)候,收入這邊會(huì)有影響嗎?這部分視同銷(xiāo)售要算進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填報(bào)