你好,操作是沒問題的

老師,你好,我們公司承包了一個工程,建個廠房。有兩個問題請教一下: 1.現(xiàn)在根據(jù)進(jìn)度收到了一部分工程款,我們給對方開發(fā)票,是不是按照工程服務(wù)給對方開具9%的發(fā)票呢? 2.我們工程上干活的也是我們老板名下的勞務(wù)公司的人工,這個人工費也是發(fā)包方付款的,這個人工費我們能不能包含在工程服務(wù)里開具呢?還是得按照勞務(wù)費給對方開具發(fā)票呢?
老師,我們是醫(yī)療門診部,有幾個合作科室比如口腔,碎石等。但是醫(yī)療行業(yè)是不能合作,所以我?guī)っ嫔弦c內(nèi)部一體核算。合作方式是我們拿提成。他們自己用的藥品及耗材自己采購,開我們公司的抬頭,他的人員工資及社保也通過我們來發(fā),跟合作科室的老板最終結(jié)算是這個科室的收入減掉我們的提成減掉墊付的工資社保后的余額發(fā)給他。我們現(xiàn)在做一套帳,帳務(wù)上不知道怎么處理。
老師,我們是醫(yī)療門診部,有幾個合作科室比如口腔,碎石等。但是醫(yī)療行業(yè)是不能合作,所以我?guī)っ嫔弦c內(nèi)部一體核算。合作方式是我們拿提成。他們自己用的藥品及耗材自己采購,開我們公司的抬頭,他的人員工資及社保也通過我們來發(fā),跟合作科室的老板最終結(jié)算是這個科室的收入減掉我們的提成減掉當(dāng)月墊付采購款及工資社保后的余額發(fā)給他。我們現(xiàn)在做一套帳,帳務(wù)上不知道怎么處理。
老師,我們是醫(yī)療門診部,有幾個科室是承包制,我們按營收提成,余下的減掉我們墊付采購款(發(fā)票開我們的抬頭)及人員工資及社保后發(fā)給老板。老板開服務(wù)費發(fā)票給我們,請問,這個操作有沒有納稅風(fēng)險
老師,我們是醫(yī)療門診部,有幾個科室是承包制,我們按營收提成,余下的減掉我們墊付采購款(發(fā)票開我們的抬頭)及人員工資及社保后發(fā)給老板。合作科室的老板是以自然人的身份合作,請問他這個收入應(yīng)該開什么發(fā)票來結(jié)算
想問下,可以現(xiàn)金發(fā)臨時工工資,個稅正常申報嗎
現(xiàn)在公司發(fā)不出工資,這該不該辭職呢?內(nèi)心有點糾結(jié)。
老師個稅申報按應(yīng)發(fā)還是實發(fā)報
公司在外地買的房子,后續(xù)用于賣出,那賣出前,每年繳納的房產(chǎn)稅等,是在房子所屬地稅務(wù)局繳納,還是在公司所屬地稅務(wù)局繳納
電商行業(yè)做賬流程有嗎?從建賬開始的
153.90是需要繳納的稅費嗎?老師
假如委外研發(fā)2000元,允許加計扣除的研發(fā)費用是多少?
公司是新創(chuàng)小規(guī)模納稅人,無員工。只有兩名股東,全年只有一筆7萬的收入,能給一名股東以勞務(wù)費的名義轉(zhuǎn)出6萬嗎?可以怎么做賬呢
老師,一般納稅人公司2024年3月開始的,由于2024年公司沒多少業(yè)務(wù),2024法人沒做工資,現(xiàn)在2025能補上嗎?
你好,老師,采購發(fā)票沖紅,進(jìn)項稅已經(jīng)認(rèn)證,這個采購發(fā)票沖紅和進(jìn)項稅怎么做賬務(wù)處理
合作科室的合同約定,服務(wù)費按收的70%,減掉科室人員工資,水電費及藥品款后的余額支付?
你好,你操作是可以操作,但是這樣子操作確實不太合規(guī),因主要是在于采購這里,采購這個。不應(yīng)該開你們的發(fā)票。
除了采購,人員工資也是從我們提成后扣
你好,所以這個在稅務(wù)局看來就是你們自己的業(yè)務(wù)而已。
如果是我們的業(yè)務(wù),那合作科室的老師收入算什么?
你好,他們幫你們提供服務(wù)。
那他開服務(wù)發(fā)票沒問題吧?
你好,這個沒問題的。