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老師,我們是醫(yī)療門診部,有幾個(gè)合作科室比如口腔,碎石等。但是醫(yī)療行業(yè)是不能合作,所以我?guī)っ嫔弦c內(nèi)部一體核算。合作方式是我們拿提成。他們自己用的藥品及耗材自己采購(gòu),開我們公司的抬頭,他的人員工資及社保也通過我們來發(fā),跟合作科室的老板最終結(jié)算是這個(gè)科室的收入減掉我們的提成減掉當(dāng)月墊付采購(gòu)款及工資社保后的余額發(fā)給他。我們現(xiàn)在做一套帳,帳務(wù)上不知道怎么處理。

2024-11-23 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-23 17:03

您好,賬上損益科目都用科室進(jìn)行輔助核算,這樣就能計(jì)算每一個(gè)科室(口腔,碎石)的收入得多少,成本費(fèi)用是多少,也是一套賬,就是很方便取得各科室的損益情況

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快賬用戶9281 追問 2024-11-23 17:40

老師,這不是按不按科室核算的問題,問題在于:合作科室的采購(gòu)存貨所有權(quán)是合作科室的,不應(yīng)該納入核算的范圍,但是發(fā)票抬頭開得是我們的抬頭,這樣稅務(wù)上就要納入一起核算的。例如某月我們給碎石科代付4萬(wàn)貨款,當(dāng)月碎石科營(yíng)收10萬(wàn),對(duì)應(yīng)藥品成本2萬(wàn)。假如我們拿20%的提成,當(dāng)月應(yīng)付給碎石科結(jié)款是10x80%-墊付4萬(wàn)-墊付的人員工資2萬(wàn)=2萬(wàn)。那我當(dāng)月帳面主營(yíng)收入碎石10萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本付老板2+墊員工工資2+耗用藥品2萬(wàn)。那利潤(rùn)4萬(wàn),但實(shí)際與碎石科合作的利潤(rùn)就10x20%=2萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2024-11-23 17:45

您好,這個(gè)2萬(wàn)要給他們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們,或者合作方在我們這里發(fā)2萬(wàn)工資

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快賬用戶9281 追問 2024-11-23 17:48

你還是沒理解我困惑,這樣核算,我的帳上的利潤(rùn)是錯(cuò)的

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齊紅老師 解答 2024-11-23 17:51

您好,直接按收入的20%結(jié)算,和這個(gè)科室的實(shí)際利潤(rùn)肯定是有差異的,差異的部分要給到合作方,他們開發(fā)票,我們給錢,用另外的科目來核算,這也是能區(qū)分的

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快賬用戶9281 追問 2024-11-23 17:59

我們?yōu)槭裁催€要給合作科室錢?

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快賬用戶9281 追問 2024-11-23 18:00

一共10萬(wàn),應(yīng)該給合作科室結(jié)款8萬(wàn),這個(gè)已經(jīng)給清了

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快賬用戶9281 追問 2024-11-23 18:02

貨款4萬(wàn),員工與老板各2萬(wàn)的工資

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齊紅老師 解答 2024-11-23 18:07

您好,好的,我細(xì)讀了上面的信息,我看計(jì)算利潤(rùn)有點(diǎn)不對(duì) 營(yíng)收10-藥品成本2萬(wàn)(采購(gòu)也是入我們賬的)-結(jié)算10*80%=0,我們賬面計(jì)算是沒有利潤(rùn)了 我去吃點(diǎn)飯,一會(huì)再跟您討論哈

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快賬用戶9281 追問 2024-11-23 18:25

好的,我先續(xù)述下:本來按合作來核算,我們留2萬(wàn),給他們的8萬(wàn)結(jié)款,他們開發(fā)票來結(jié)款,現(xiàn)在按內(nèi)部科室來核算,成本:2萬(wàn)藥品成本,4萬(wàn)的工資(應(yīng)付8萬(wàn)減掉我們墊付的藥品款4萬(wàn),減掉他們的員工工資2萬(wàn),只剩2萬(wàn)元以工資發(fā)給老板),這個(gè)帳上利潤(rùn)就4萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2024-11-23 18:53

您好,看明白了,科室的利潤(rùn)是4萬(wàn),本來我們我留存2萬(wàn)利潤(rùn)的,那只能給他們2萬(wàn),因?yàn)楣べY4萬(wàn)是我們付的,2萬(wàn)藥品成本也是我們付的,結(jié)算給他們2萬(wàn),我們留下2萬(wàn)

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您好,賬上損益科目都用科室進(jìn)行輔助核算,這樣就能計(jì)算每一個(gè)科室(口腔,碎石)的收入得多少,成本費(fèi)用是多少,也是一套賬,就是很方便取得各科室的損益情況
2024-11-23
您好,您是不好統(tǒng)計(jì)各科室的收入及成本費(fèi)用么,我們的收入,成本,費(fèi)用按部門進(jìn)行輔助核算就可以了 收到這些發(fā)票和員工工資,和我們自已員工一樣的做工資(科目做到其他業(yè)務(wù)成本),開票給對(duì)方時(shí)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入,
2024-11-21
合作協(xié)議怎么簽訂的 沒有的話就開現(xiàn)代服務(wù)勞務(wù)費(fèi)
2024-12-05
醫(yī)療門診部與承包科室老板可在符合真實(shí)業(yè)務(wù)、稅務(wù)合規(guī)且遵循相關(guān)法律關(guān)系界定等條件下,由其成立個(gè)體戶開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票作為經(jīng)營(yíng)所得,但需防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及確保業(yè)務(wù)與發(fā)票管理規(guī)范。
2024-12-09
你好,這個(gè)應(yīng)該是發(fā)包方取得收入一方開票
2024-12-09
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