同學(xué),你好 同一個(gè)業(yè)務(wù)
老師,我們企業(yè)是軟件企業(yè),享受增值稅即征即退,嵌入式軟件,但是這個(gè)月我們一個(gè)軟件產(chǎn)品銷售給不同客戶又不同單價(jià),稅務(wù)方面說需要我們寫說明,這個(gè)我們應(yīng)該怎么寫呢
老師好:麻煩問一下我們一月份有軟件開票,同時(shí)又有其他產(chǎn)品開紅票開多了等于是銷項(xiàng)負(fù)數(shù),那把軟件銷項(xiàng)給沖掉了,所以不能交稅了,那我們還可以申請軟件即征即退嗎?
老師,企業(yè)銷售軟件產(chǎn)品享受即征即退政策,我想請問下這個(gè)是不是僅僅針對銷售軟件產(chǎn)品,不包括軟件服務(wù), 再算軟件企業(yè)的實(shí)際稅負(fù)的時(shí)候,不是要用當(dāng)月應(yīng)該交的稅款除當(dāng)期的銷售收入,這個(gè)銷售收入是所有的收入,還是說僅僅是包括和軟件有關(guān)的銷售收入啊
老師,銷售軟件產(chǎn)品一并收取的軟件安裝費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等,應(yīng)按照混合銷售征收增值稅,并可享受軟件產(chǎn)品增值稅即征即退政策,這里說的是無法分清軟件和服務(wù)的費(fèi)用嗎,如果合同分清了軟件和服務(wù)的費(fèi)用呢,還能一起按軟件開票,享受即征即退嗎?
老師好,公司軟件產(chǎn)品即征即退已經(jīng)備案,這個(gè)月簽了銷售軟件和硬件的項(xiàng)目,還沒有實(shí)施,但是對方要求先開票,目前沒有任何進(jìn)項(xiàng)開了票就要交增值稅,我按正常程序辦理軟件產(chǎn)品退稅。如果后期項(xiàng)目實(shí)施了,有關(guān)銷售軟件產(chǎn)品產(chǎn)生的增值稅怎么辦?不能抵扣了,這個(gè)應(yīng)該怎么操作?
請問完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
收購農(nóng)產(chǎn)品,可以反向開具銷售發(fā)票和購進(jìn)發(fā)票,在稅務(wù)系統(tǒng)哪里開具?
你好 請問 開的餐飲服務(wù)費(fèi)發(fā)票是專票 能不在電子稅務(wù)局里進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證 直接走費(fèi)用嗎?
老師,現(xiàn)在有一家銷售公司(資質(zhì)理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預(yù)付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬或者500-1000不等),給我們公司一個(gè)銷售公司的收款碼支持線下收款。然后計(jì)劃在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)給我們公司打宣傳(通過網(wǎng)絡(luò)訂單來的客戶線上收款直接到銷售公司賬戶) 因?yàn)槭菍蚩蠲總€(gè)月3次對賬,對賬之后我們公司要給銷售公司開對公發(fā)票(13%稅點(diǎn)) 這有什么問題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開發(fā)票時(shí),需要開外管證嗎?這個(gè)外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務(wù)處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?
老師,請問供應(yīng)商向我們借款時(shí),我能不能直接沖減他們的貨款,計(jì)入應(yīng)付賬款的借方
老師幫我看看這個(gè)憑證我有點(diǎn)迷糊
老師,個(gè)體工商戶最近一期增值稅申報(bào)表顯示本期免稅銷售額55000,是一個(gè)季度就給55000免增值稅額度嗎?超過這些就交增值了?還是說季度30萬以內(nèi)普票免稅
個(gè)體工商戶查賬征收需要注意啥老師?21年成立的,沒有賬本?和核定征收有啥區(qū)別
這是啥意思
同學(xué),你好 就是你這個(gè)軟件產(chǎn)品這個(gè)業(yè)務(wù),只能選即征即退或者留抵退稅
那我開了一張軟件產(chǎn)品的發(fā)票,這張票我我可以選擇留底退稅或者即征即退?然后我其他的發(fā)票選擇留底退稅?
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
真的可以么,我看百度好像不是這么說的
同學(xué),你好 是可以的,你是不同業(yè)務(wù)就行