你好,僅僅針對(duì)銷售軟件產(chǎn)品的
我們公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括銷售硬件和軟件,其中軟件每個(gè)月可享受即征即退的10%退稅,那這個(gè)企業(yè)的毛利應(yīng)該怎么算啊,正常的毛利率=毛利/營(yíng)業(yè)收入×100%=(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×100%,但是軟件我們核算成本,都算的是硬件的成本,那這個(gè)毛利要不要包括軟件這部分一起算?。?/p>
老師,企業(yè)銷售軟件產(chǎn)品享受即征即退政策,我想請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)是不是僅僅針對(duì)銷售軟件產(chǎn)品,不包括軟件服務(wù), 再算軟件企業(yè)的實(shí)際稅負(fù)的時(shí)候,不是要用當(dāng)月應(yīng)該交的稅款除當(dāng)期的銷售收入,這個(gè)銷售收入是所有的收入,還是說(shuō)僅僅是包括和軟件有關(guān)的銷售收入啊
老師,關(guān)于即征即退的我這樣算對(duì)不對(duì)呀? 是不是這樣計(jì)算,比如我當(dāng)月的軟件收入是15萬(wàn)(有5萬(wàn)是銷售軟件收入),然后我的軟件的進(jìn)項(xiàng)是3萬(wàn)(有1萬(wàn)是軟件的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票),然后的的銷售軟件的5萬(wàn)先全額交稅就是50000*0.13=6500元,然后我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部去抵扣扣除軟件收入的10萬(wàn)就是交(100000-30000)*0.13=9100元,所以這個(gè)月總的稅額是9100加軟件部分6500=19600元,然后后期去申請(qǐng)退稅的話,就是6500-(20000*0.13=2600)=3900就是可以退稅的部分么
乙公司是一般納稅人企業(yè),銷售自行開(kāi)發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當(dāng)月不含稅的總銷售額是200萬(wàn),其中銷售軟件不含稅收入80萬(wàn),專用于即征即退軟件產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額9萬(wàn),那么本期即征即退稅額是()萬(wàn)元呢
乙公司是一般納稅人企業(yè),銷售自行開(kāi)發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當(dāng)月不含稅的總銷售額是200萬(wàn),其中銷售軟件不含稅收入80萬(wàn),專用于即征即退軟件產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額9萬(wàn),那么本期即征即退稅額是()萬(wàn)元呢
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
跟農(nóng)民個(gè)人收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方超過(guò)多少需要繳納個(gè)稅的
老師請(qǐng)教一下,所得稅年報(bào)里A100000里面的數(shù)據(jù)不是自動(dòng)生成的嗎?為啥我財(cái)務(wù)報(bào)表里的管理費(fèi)用沒(méi)有帶出來(lái)?
老師,外銷商品收入因?yàn)閰R率產(chǎn)生的收入差額這要怎么做賬呀?
管理費(fèi)用公積金和福利費(fèi)計(jì)入?yún)R算清繳里面管理費(fèi)用哪個(gè)科目
老師,利潤(rùn)減少100萬(wàn),是不是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)減少100萬(wàn)
老師,我們填報(bào)季度所得稅納稅申報(bào)表中,營(yíng)業(yè)成本是指,財(cái)務(wù)報(bào)表里面的“營(yíng)業(yè)成本”還是“營(yíng)業(yè)成本”+“稅費(fèi)及附加”+“管理費(fèi)用”+“銷售費(fèi)用”?