是的,你的理解是對的。
老師,銷售全部退回,上個月發(fā)票沒認證過,請問是不是要開紅字發(fā)票,對方說我們沒認證不用管,也不需要開紅沖,現(xiàn)在是這樣的做法嗎?
老師好,我想問一下,我本月開錯一張發(fā)票 ,是不是要確認收入,下月開紅字發(fā)票沖回,分錄怎么做
藍字發(fā)票信息開具有誤,發(fā)票沒有交付給對方,我直接做了紅沖,紅字發(fā)票頁面統(tǒng)計顯示本月回退發(fā)票額度下面出現(xiàn)了剛剛開的藍字金額負數(shù),請問這種狀態(tài)是不是紅沖成功了?還需要別的操作嗎?紅字發(fā)票記錄下面顯示已開具的這條藍字信息
老師好,想問一下,我公司3月份開了一張勞務(wù)派遣紅字發(fā)票沖回2月份已開發(fā)票。到3月份做紅字發(fā)票時,要不要沖回2月份計提員工工資及其他費用呀。最后重開了一張藍字發(fā)票,但金額沒有之前大,是不是還是要重新計提員工工資呀
老師好,想問一下,勞務(wù)派遣公司3月份沖回2月份開的發(fā)票,而后重新開了一張少于2月份金額的發(fā)票。想問一下老師,紅字發(fā)票做分錄是按2月份一樣做用紅字表達,那2月份計提員工工資扣除額也要紅字紅沖的對不。
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關(guān)的費用,怎么做可以在稅前扣除?
您好老師,我家賣煙酒茶,顧客要求開發(fā)票不寫具體名稱,就只寫酒.茶 這樣可以嗎
小規(guī)模納稅人,季度收入不滿30萬,減免的附加稅,需要記賬嗎
(2)發(fā)貨時,確認收入和成本: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 我這科目是不是有誤
公司新招一個銷售總監(jiān),老板跟別人談的稅后實發(fā)工資3萬,別人沒有什么附加扣除,他也不需要公司給他交社保,老板要求我們反推出他的應(yīng)發(fā)工資。
增值稅稅負高什么原因
那做成本沖紅,是不是要開一張負數(shù)入庫單呀。
開正數(shù)入庫單就可以,備注:銷售退回入庫
想問一下,稅務(wù)來查詢一個公司增值稅稅負,是按公歷年2024.1.1--2024.12.31止,還是按申報所屬期2024.2.1--2024.01月呀。
通常是是按公歷年2024.1.1--2024.12.31止
老師,可否理解為實際按公歷年來算,對企業(yè)是指2023.12---2024.11月稅負,對不
是的,你的理解是對的。