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老師請問一下,供應(yīng)商8月份給我們開具紅字發(fā)票,已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸記了應(yīng)付賬款紅字掛賬,10月份用這筆金額抵減后續(xù)貨款,怎么做賬?

2024-11-28 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-28 17:00

你好不需要單獨(dú)做分錄,你做應(yīng)付賬款的時(shí)候就會(huì)自動(dòng)抵減。

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你好不需要單獨(dú)做分錄,你做應(yīng)付賬款的時(shí)候就會(huì)自動(dòng)抵減。
2024-11-28
你好。5月沒退貨,不需要沖回庫存商品等
2024-06-06
可以做7月份同樣的分錄,然后數(shù)字全部做成紅字
2021-09-02
您好!舉個(gè)例子4月份發(fā)票是并且已經(jīng)抵扣了金額是50000元,稅額是6500元。4月份會(huì)計(jì)分錄借:庫存商品50000應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額6500貸:應(yīng)付賬款56500 5月份紅沖了會(huì)計(jì)分錄是 借:借:庫存商品-50000 貸:應(yīng)付賬款-56500 應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 6500,這樣做比較合適,您上面的:借:庫存商品(-50000 應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-6500 貸:應(yīng)付賬款 -56500 這樣也是可以的
2024-06-06
同學(xué),你好 收到紅字發(fā)票,之前藍(lán)字發(fā)票的分錄,做一摸一樣的,金額負(fù)數(shù)
2024-11-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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