 
                            這個(gè)讓對方寫個(gè)委托付款協(xié)議。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,你好,我們公司給個(gè)人開了普票,對方一部分錢是以個(gè)人的名義轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是大部分還是轉(zhuǎn)到老板的個(gè)人卡,我該怎么做賬
我們是出租車、貨運(yùn)公司。別人有業(yè)務(wù)的錢打到我公司賬號,我們轉(zhuǎn)給他時(shí)應(yīng)該以什么名義轉(zhuǎn)出去呢
老師,客戶打錯款了,本來是打給我們另外一個(gè)公司,打到現(xiàn)在公司了,現(xiàn)在的公司轉(zhuǎn)給另外一個(gè)公司,怎么賬務(wù)處理呀
老師,有個(gè)人以個(gè)人的名義給我們公司轉(zhuǎn)錯賬了,現(xiàn)在要求我們轉(zhuǎn)到另外一個(gè)公司賬號上,我應(yīng)該怎么做?
老師您好,我們一個(gè)公司現(xiàn)在賬戶被凍結(jié)了,客戶給我們轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)到另一個(gè)公司,有代收協(xié)議,我應(yīng)該怎么做賬
 
                老師,個(gè)體戶名稱更換了,對方用的更改前的名稱開票給我們,普票可以稅前扣除嗎?我們是小規(guī)模
前期采購的紅酒已經(jīng)入了成本,后面做了銷售出庫,但客戶未拿走錢也未付,現(xiàn)在重新走其他入庫入進(jìn)來,庫存應(yīng)該不用再錄入成本了吧
老師,你好,就是我們工資向個(gè)人借款分次一共借了70萬,打比方一年10萬利息,這10萬在支付的時(shí)候公司要代扣個(gè)稅是嗎,100000*0.1-2520=7480,還有,借的錢可以寫欠條總額嗎,因?yàn)楫?dāng)時(shí)都沒有寫
公司購買原材料,支付給個(gè)人的運(yùn)費(fèi),沒有發(fā)票,怎么做賬
總賬會計(jì)都包括哪些工作
采購和銷售,沒簽合同,需要交嗎
建筑行業(yè),小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),在異地施工,當(dāng)月開具發(fā)票,什么時(shí)候預(yù)繳增值稅稅款?地區(qū)是在云南?。∫话慵{稅人是次月,那小規(guī)模納稅人呢?
@答疑老師-石招娣?@答疑群內(nèi)留言?@答疑老師-枝枝?老師您們好,我司是做嵌入式軟件的,有涉及到出口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)模式是出口硬件,但是海外有我司的人員提供硬件搭建中的軟件服務(wù),那這部分服務(wù)類要怎么報(bào)出口退稅呢?要不要在稅務(wù)系統(tǒng)做備案呢?
老師,我們跟母公司有合作,然后開票開的是母公司的,但是付款是子公司付的。這個(gè)怎么做賬?
老師,我沒有過,我報(bào)考的是VIP協(xié)議班,申請復(fù)學(xué),會計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)我到期了,麻煩老師給申請一下


我能直接退回到那個(gè)人的卡上嗎?
你好,可以的,操作沒問題。
關(guān)鍵是這筆錢我要轉(zhuǎn)出去呢
你好可以啊,你可以退回給那個(gè)人的。
好的,老師
歡迎下次再來探討。
老師,那一進(jìn)一出的這個(gè)賬要怎么做啊,做營業(yè)外嗎
你好這個(gè)跟營業(yè)外沒關(guān)系,你收到的時(shí)候借銀行存款貸,其他應(yīng)付款,然后支付的時(shí)候做相反的憑證。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。
老師,我們公司的注冊資本是法人問真正的老板借的(真正的老板不是我們公司的股東),賬上一直掛的其他應(yīng)付款-老板名字,而且掛了好多年了,老板隱瞞收入(個(gè)人帳戶收款),導(dǎo)致賬上一直虧損,今年好一點(diǎn)有利潤了,但是不多,老板要求我們公司每個(gè)月還她一點(diǎn),這個(gè)怎么弄啊,注冊資本要用利潤還嗎? ,
我們是實(shí)繳50萬,都是借的
您好,外賬上是不能還的了。內(nèi)賬可以
我們沒有內(nèi)賬的老師,那50萬的實(shí)收資本我們不還的話,怎么調(diào)賬啊,我想不能一直掛著吧
你好,你當(dāng)時(shí)怎么做的分錄,直接借銀行存款,貸其他應(yīng)付款嗎
借:實(shí)收資本 貸:其他應(yīng)付款-老板名字
您好,你這個(gè)是沖減了實(shí)收資本?這樣的分錄本身是有問題的
之前的會計(jì)做的,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么糾正
正確的分錄應(yīng)該怎么寫老師,一開始的分錄就做成了這樣
你好,公司有沒有拿到這個(gè)錢