你好,你需要開負(fù)數(shù)發(fā)票。如果減少收入。

你好!公司有一個(gè)客戶已經(jīng)破產(chǎn)了有八、九年,公司也注銷了。但是在破產(chǎn)的前幾個(gè)月給我公司付了貨款100000元,公司又不知道是什么原因并沒有在當(dāng)時(shí)開銷售發(fā)票過去,所以現(xiàn)在賬面上的應(yīng)收賬款一直的負(fù)數(shù)的,請(qǐng)問我要怎樣做才能把這個(gè)應(yīng)收賬款的負(fù)100000元賬平掉呢?上次老師說計(jì)入營業(yè)外收入,那在利潤(rùn)分配方面還需要做以前年度損益調(diào)整嗎?還是直接出營業(yè)外收入交所得稅就行了??
我們老板他兒子,10月份工資現(xiàn)在要沖掉,不在賬上體現(xiàn)了。既然他的工資都不在賬上體現(xiàn)了,那10月份他有一張車票也不能入費(fèi)用的吧,然后他的進(jìn)項(xiàng)稅我上個(gè)月也抵扣稅額了,9%的,133/(1+9%)*9%=10.98 我們10月份。因?yàn)橛杏布杖牒蛙浖杖?,又把這個(gè)10.98做公共進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)偭?,然后比如說軟件的部分用了抵扣了5塊錢,已經(jīng)減了稅款了,因?yàn)槲覀冘浖糠诌€涉及超過3%稅負(fù)的部分,即征即退,我要再去更正申報(bào)10月份的報(bào)表,那也太麻煩了,所以我11月份賬上,能不能進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?還是就不管了呢?
我們老板他兒子,10月份工資現(xiàn)在要沖掉,不在賬上體現(xiàn)了。既然他的工資都不在賬上體現(xiàn)了,那10月份他有一張車票也不能入費(fèi)用的吧,然后他的進(jìn)項(xiàng)稅我上個(gè)月也抵扣稅額了,9%的,133/(1+9%)*9%=10.98 我們10月份。因?yàn)橛杏布杖牒蛙浖杖耄职堰@個(gè)10.98做公共進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)偭?,然后比如說軟件的部分用了抵扣了5塊錢,已經(jīng)減了稅款了,因?yàn)槲覀冘浖糠诌€涉及超過3%稅負(fù)的部分,即征即退,我要再去更正申報(bào)10月份的報(bào)表,那也太麻煩了,所以我11月份賬上,能不能進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?還是就不管了呢?
老師,就是以前那個(gè)企業(yè)所得稅不是我們減征后實(shí)繳5%,他按25%這種計(jì)提了,最后他有時(shí)候就結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,可能有時(shí)候又沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在這里掛了一個(gè)很大的,這個(gè)余額怎么弄?我想直接把這個(gè)沖掉,怎么沖啊?還是怎么操作呀?本來我們計(jì)提就應(yīng)該按實(shí)際交的計(jì)提是不是老師?而且他掛了很大一個(gè)營業(yè)外收入,這樣利潤(rùn)也多很多?老師
?老師,企業(yè)去注銷,有一些科目還有余額怎么辦,比如貨幣資金,其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款,固定資產(chǎn)原價(jià)這幾個(gè)科目?,F(xiàn)在要搞出一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎?會(huì)不會(huì)被稅局問。這幾個(gè)科目會(huì)影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會(huì)計(jì)分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負(fù)債表?是小規(guī)模公司
為什么計(jì)提社保費(fèi)只需要計(jì)提公私不分?不需要計(jì)提個(gè)人部分?
發(fā)出商品是體現(xiàn)在哪個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目里面
老師您好,稅務(wù)局打電話說利潤(rùn)率低是什么意思
老師,員工用自己的車,進(jìn)行業(yè)務(wù)外出的工具,單位按月發(fā)放車補(bǔ),并計(jì)入工資薪金,這個(gè)車補(bǔ)還需要員工和單位簽訂用車協(xié)議嗎?
老師 我們是銷售貨物一般納稅人,也不是備案的出口企業(yè),現(xiàn)在有個(gè)朝鮮的客戶要貨 要求我們開普票,一般納稅人也可以開普票是嗎 稅率也是13個(gè)點(diǎn)嗎
老師一個(gè)子女一個(gè)月專項(xiàng)附加扣除是多少呢?
老師我加了一下收入是一樣的呀
這是怎么回事啊,增值稅申報(bào)不了
對(duì)外銷售,不是銷項(xiàng)稅額嗎?為什么在計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是要用260÷1減百分之三呢
老師,你好,我公司之前有一張購買材料的普通發(fā)票金額是27萬,后來因?yàn)橐恍┰?,最終只付了24萬 余額3萬沒有付了,但是記入成本27萬,現(xiàn)在該怎么做分錄?是沖減之前記入的成本和應(yīng)付賬款嗎?


那這么做 開了紅字發(fā)票 年底開始清理一些應(yīng)收賬款掛賬 有一些是老板說不收了直接清零 連續(xù)開一些紅字發(fā)票的話 有被稅務(wù)檢查的風(fēng)險(xiǎn)吧?怎么做更好一些呢?
是的 做壞賬匯算清繳調(diào)增
老師 那意味著我們不僅有一些余款收不回來還需要去代繳這部分企業(yè)所得稅 如果對(duì)方采購50萬的貨 只給我打款45萬 我開票出去要開50萬 他抵扣了這部分 我收不回五萬還要做納稅調(diào)贈(zèng)的意思嗎?
對(duì)的,是的,你做營業(yè)外支出不允許抵扣所得稅這5萬。