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您好老師,我們公司去年收到的專用發(fā)票,用于免稅項目,當時申報時已做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在和對方公司結(jié)算有退款,對方需要把發(fā)票沖紅重新開票,我想問下賬務怎么處理和增值稅申報表怎么填寫申報

2024-11-28 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-11-28 10:27

你好,你已經(jīng)轉(zhuǎn)出來就不用去更正了。

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快賬用戶5949 追問 2024-11-28 10:30

現(xiàn)在對方開給我的紅字發(fā)票和籃子發(fā)票,我要怎么填申報表

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齊紅老師 解答 2024-11-28 10:33

你好,你直接按照發(fā)票金額做負數(shù)就可以了。你沒有抵扣過按照合計,按照合計金額來做,然后藍字發(fā)票正常入賬。

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齊紅老師 解答 2024-11-28 10:33

其實說起來就是一個正數(shù),一個負數(shù),金額是一樣的。

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快賬用戶5949 追問 2024-11-28 10:50

紅字專票進項稅信息不回帶到申報表20行嗎,但是我之前已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,那金額怎么填

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快賬用戶5949 追問 2024-11-28 10:52

這個月開過來的藍字發(fā)票信息會填在第二行本期認證相符,紅字會帶到20行,紅字發(fā)票進項轉(zhuǎn)出,因為我之前已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,改為0就行,是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-28 10:53

你好,這個不需要的,因為你已經(jīng)做過轉(zhuǎn)出了。如果稅務提示風險的話,你得要去稅務局解釋。更正以前的申報

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快賬用戶5949 追問 2024-11-28 10:56

老師我沒明白,當時轉(zhuǎn)出的時候不會關聯(lián)哪個發(fā)票轉(zhuǎn)出的呀,現(xiàn)在沖紅了系統(tǒng)信息肯定會帶出紅字發(fā)票信息讓轉(zhuǎn)出呀

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齊紅老師 解答 2024-11-28 11:12

你好,這個是這樣,系統(tǒng)會讓你轉(zhuǎn)出。你把你之前已經(jīng)轉(zhuǎn)出的部分,再做抵扣。但是需要跟稅務局先說明。

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