中外合資企業(yè),外資企業(yè)是指100%的外國(guó)投資企業(yè)。

有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教,之前做過(guò)一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)粋€(gè)個(gè)人股東要退出,把占比20%的股本20萬(wàn)轉(zhuǎn)給一外國(guó)企業(yè),外國(guó)企業(yè)付了90萬(wàn)給個(gè)人,其中70萬(wàn)應(yīng)該屬于溢價(jià)。這個(gè)跟我公司資本金有關(guān)嗎,這是不是只涉及到這家外國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)股時(shí)交稅要扣除這90萬(wàn)啊。
老師,A是一家公司,有B(企業(yè))和c(自然人)兩個(gè)股東,B占股30%,c占股70%,全部轉(zhuǎn)給D這個(gè)人,但是我去稅務(wù)局查的時(shí)候,只能查到C轉(zhuǎn)給D70%,另外一個(gè)看不見(jiàn)
有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教,之前做過(guò)一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)粋€(gè)個(gè)人股東要退出,把占比20%的股本20萬(wàn)轉(zhuǎn)給一外國(guó)企業(yè),外國(guó)企業(yè)付了90萬(wàn)給個(gè)人,其中70萬(wàn)應(yīng)該屬于溢價(jià)。這個(gè)跟我公司資本金有關(guān)嗎,這是不是只涉及到這家外國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)股時(shí)交稅要扣除這90萬(wàn)啊。
老師請(qǐng)問(wèn)一家設(shè)計(jì)公司投資一家酒店占70%股本,酒店是自然人股東注冊(cè)成立的,股份占比情況是設(shè)計(jì)公司占70%,另外兩個(gè)自然人股東各占20%和10%。設(shè)計(jì)公司也是自然人股東注冊(cè)成立的,股份占比情況是1個(gè)自然人股東各占100%。請(qǐng)問(wèn)如果酒店有盈利分紅給設(shè)計(jì)公司的話(huà)還需要交那些稅嗎?還有如果分是否可以選擇只分設(shè)計(jì)公司,不分給另外兩個(gè)自然人股東嗎
老師,想問(wèn)下我公司現(xiàn)在是外資香港公司百分百控股,屬于外資公司,現(xiàn)在想變更股東,加入一個(gè)內(nèi)資的公司作為股東。那么這個(gè)內(nèi)資公司占股多少,我公司能屬于內(nèi)資公司,而不是外資公司
生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)備,偶爾會(huì)有那種設(shè)備配件回來(lái),這種是需要做到管理費(fèi)用設(shè)備維護(hù),還是制造費(fèi)用設(shè)備維護(hù)呢
老師,本季度企業(yè)所得稅,應(yīng)付職工薪酬實(shí)際支付給員工的應(yīng)付職工薪酬填錯(cuò)了,現(xiàn)在是更正還是直接作廢重新填
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬做的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選以后轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,如果銷(xiāo)項(xiàng)稅額一直小于待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就不用做結(jié)轉(zhuǎn),等到銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于留抵的時(shí)候,再做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,再做結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人目前綜合所得稅稅率是5%嗎?
個(gè)體工商戶(hù)變更成小微企業(yè),小微企業(yè)又變更了地址,地址同省不同市,報(bào)稅時(shí),找不到公司信息,應(yīng)該從哪里查呢
老師,有個(gè)問(wèn)題我問(wèn)一下。就是小規(guī)模納稅人。這個(gè)季度營(yíng)業(yè)額是20萬(wàn)含稅。那我做賬價(jià)稅分離,是按照一個(gè)點(diǎn)分離,還是三個(gè)點(diǎn)分離
老師,我們是一家餐飲管理型企業(yè),做客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查時(shí)送出我們購(gòu)進(jìn)來(lái)水果蔬菜怎么做賬務(wù)處理?
你好老師!問(wèn)一下阿里國(guó)際站上B2C的單子,想走9610匯總報(bào)關(guān)的話(huà),必須是同一國(guó)家收貨人嗎?物流方式有沒(méi)有要求?國(guó)際快遞可以嗎?因?yàn)閭€(gè)人客戶(hù)的單子比較零散,比如一個(gè)月100單可能是100個(gè)客戶(hù)下的,這種就不滿(mǎn)足同一國(guó)家同一收貨人標(biāo)準(zhǔn),這種的怎么報(bào)關(guān)
老師,9月份計(jì)提的工資在10月份發(fā)放,企業(yè)所得稅實(shí)發(fā)工資要加上10月發(fā)9月的工資嗎
老師,客戶(hù)說(shuō)收到稅務(wù)局發(fā)電商平臺(tái)的數(shù)據(jù)和申報(bào)增值稅的收入不一致,這個(gè)是不是要更正申報(bào)表

