給客戶贊助年會(huì)禮品計(jì)入 營業(yè)外支出。不用繳納稅
政府會(huì)計(jì)中銀行利息計(jì)入利息收入科目,還是其他收入? 為什么我做的政府不需要繳納企稅,和增稅,什么情況的企業(yè)需要繳納這些稅
公司購買的禮品無償贈(zèng)送給客戶是要視同銷售繳納增值稅的吧,如果是的話,會(huì)計(jì)上要確認(rèn)收入么,如何做會(huì)計(jì)分錄
老師,您好,請問我們公司采購的酒水,酒水大部分自己用,還有給客戶送禮的禮品分別計(jì)入什么科目呢,我們是小規(guī)模納稅人,取得的是普票。謝謝老師
我咨詢下,我公司這邊是賣空調(diào)的,企業(yè)外購禮品后做了入庫,在客戶購買空調(diào)的時(shí)候會(huì)贈(zèng)送禮品,禮品隨貨物給到客戶,然后開票給客戶,禮品會(huì)體現(xiàn)在票面。這樣會(huì)涉及到視同銷售么?稅務(wù)這塊有什么需要注意的,麻煩老師解答下
租賃服裝給客戶,收取了押金,客戶歸還服裝時(shí),發(fā)現(xiàn)有破損,扣了500押金。這個(gè)500元應(yīng)該入什么會(huì)計(jì)科目?需要繳納增值稅嗎
公司在國內(nèi)銷售產(chǎn)品A,A是由從韓國購買進(jìn)來半成品和國內(nèi)自己生產(chǎn)出來半成品結(jié)合成A產(chǎn)品一起賣給客戶,韓國采購進(jìn)來時(shí)是4個(gè)件,相當(dāng)于一個(gè)機(jī)身和2個(gè)機(jī)頭1個(gè)氣配箱,國內(nèi)自己生產(chǎn)就是1個(gè)鼓風(fēng)機(jī)(占A銷售額百分之20)這5個(gè)件通過組裝成A產(chǎn)品,這種情況是屬于自己生產(chǎn)制造還是屬于一進(jìn)一出,外貿(mào)呢?
公司租的個(gè)人房屋作為職工宿舍,租房開的寬帶費(fèi)發(fā)票抬頭為個(gè)人,寬帶費(fèi)公司可以稅前扣除嗎,如何才能合規(guī)入賬呢?
你好。一個(gè)輛車,戶沒在我們公司,我們實(shí)際使用,現(xiàn)在出現(xiàn)了維修費(fèi),可以在我們公司報(bào)銷嗎
老師,這道題300箱怎么沒算進(jìn)去?
支付公司安裝共享盤服務(wù)器費(fèi)用:10000元計(jì)入什么科目明細(xì)?
老師好,我們是小規(guī)模勞務(wù)公司,這兩天稅管員聯(lián)系我說我們2024年報(bào)的企業(yè)所得稅成本大于收入,首次稅負(fù)率低于0.08%,讓我 2024年第四季度報(bào)無票,然后改一下收入,把稅錢補(bǔ)交一下,請問我該怎么操作?
企業(yè)所得稅的繳納方式有幾種
土地增值稅企業(yè)賬面計(jì)提是按什么時(shí)間計(jì)提?按季度?
老師,做內(nèi)賬需要計(jì)提稅嗎?
老師你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在有個(gè)問題就是銷售的鴨掌,我們賣出去開給客戶是免稅,供應(yīng)商給我們開過來的票是9個(gè)點(diǎn),這個(gè)要怎么處理
個(gè)稅不用我方繳納 對吧?
是,個(gè)稅不用我方繳納