可以入賬的。但是,所得稅匯算時(shí)還是會(huì)對(duì)支付的租金調(diào)整(因?yàn)闆]有發(fā)票,入賬是可以的,只有國(guó)家財(cái)政等收費(fèi)性的收據(jù)才能做為發(fā)票入帳)

老師:我是去年剛考的初級(jí),現(xiàn)在轉(zhuǎn)行一家新開的物流公司做會(huì)計(jì),說10號(hào)會(huì)來一個(gè)出納。我擔(dān)心出納原來是做會(huì)計(jì)的,懂的比我多,怕到時(shí)難堪。原做過會(huì)計(jì)的現(xiàn)在會(huì)不會(huì)找出納工作?有沒有這種可能?工資一樣嗎?所以我想這幾天問清一些問題,好等她來了開展工作不慌。我們的工作怎么分工?老板也不太懂財(cái)務(wù)的。收到老板幾個(gè)月的報(bào)銷原始單,款全部是老板付款的,我該怎么做?求指導(dǎo)一下,謝謝!
您好。老師,我們公司開發(fā)了一個(gè)網(wǎng)站平臺(tái),專門購(gòu)買虛擬的設(shè)計(jì)素材,會(huì)員注冊(cè)后可以在網(wǎng)上發(fā)布自己的作品,會(huì)員也可以購(gòu)買其他會(huì)員設(shè)計(jì)的素材,我們公司收取設(shè)計(jì)者的10%作為收入,因?yàn)槎际撬饺藭?huì)員,原始憑證如何確認(rèn),我收到會(huì)員的付款,會(huì)員可以根據(jù)要求申請(qǐng)電子發(fā)票,根據(jù)付款金額開,但是我支付給設(shè)計(jì)者的個(gè)人無(wú)法提供發(fā)票給我,成本按照什么憑證來確認(rèn),或者老師有什么建議,如何確認(rèn)收入,成本
老師,您好! 請(qǐng)問一下: 租村委會(huì)的房子,我們公司從公賬付款,村委會(huì)只能出具蓋公章的收據(jù),這種收據(jù)可以作為會(huì)計(jì)原始憑證來入賬嗎? 謝謝老師的指導(dǎo)!
老師們,我們公司在2014年與客戶有往來賬,客戶的賬面有400多萬(wàn)承兌表示已付我公司400多萬(wàn),但我公司賬面前會(huì)計(jì)做賬中未找到有此筆收款,客戶方財(cái)務(wù)也已經(jīng)將這筆下賬的憑證記賬單、原始單據(jù)承兌、收據(jù)(蓋有我公司財(cái)務(wù)章)都掃碼給我了,這400多萬(wàn)的承兌背后并沒有我公司的任何蓋章,只有400多萬(wàn)的收據(jù)蓋有我公司的財(cái)務(wù)章,且400多萬(wàn)承兌中少一張22萬(wàn)元的承兌,請(qǐng)問老師,這種情況我公司是否得按400多萬(wàn)全部認(rèn)賬呢?
老師,請(qǐng)教下初到一家工業(yè)園區(qū)小規(guī)模納稅人從事會(huì)計(jì)工作應(yīng)該從哪里開始入手。該工業(yè)園區(qū)是由三個(gè)老板合伙買地蓋了幾棟樓建成廠房和一棟公寓樓出租,部分廠房由三個(gè)老板各自其他實(shí)體公司辦公,剩下的出租,租戶有公司和個(gè)人。會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)園區(qū)的所有租金收入和物業(yè)、水電費(fèi)等相賬務(wù)處理。該工業(yè)園涉及房產(chǎn)稅和土地稅季繳,這兩個(gè)稅種的計(jì)算依據(jù)和計(jì)算公式是什么。會(huì)計(jì)上崗沒有會(huì)計(jì)交接,所有表格、文檔新會(huì)計(jì)不知道數(shù)據(jù)計(jì)算依據(jù)和來源,9、10月的賬沒做,7、8月的憑證沒打印,這種情況下會(huì)計(jì)無(wú)從下手,還請(qǐng)老師指教
老師經(jīng)營(yíng)范圍里有技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在合同資料整理歸檔錄入掃描上傳系統(tǒng),開票是開信息技術(shù)服務(wù),還是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)
老師,我們公司是一家小規(guī)模納稅人,2024年第一季度第二季度都紅沖了發(fā)票,增值稅形成了負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅直接0申報(bào)了,2024年第三季度開具7萬(wàn)的正數(shù)發(fā)票,沒有進(jìn)行負(fù)數(shù)的抵減,直接按7萬(wàn)申報(bào)了增值稅,增值稅跟企業(yè)所得稅形成了比對(duì)差異差異,需要更正報(bào)表, 把2024年第一第二季度更正為實(shí)際的負(fù)數(shù)金額比較好呢,還是更正第三季度的報(bào)表比較好,第三季度按實(shí)際開具的金額抵減第一第二季度的負(fù)數(shù),按抵減后的數(shù)據(jù)填列更正,
個(gè)體戶全年開票小于120萬(wàn),并且全部開的是普票,你是不是不用交增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅
老師,2024年之前實(shí)行認(rèn)繳制的企業(yè),3年緩沖期+5年內(nèi)實(shí)繳。如果想減資本和注銷,是必須在3年緩沖期完成嗎,如果過了三年緩沖期還可以減資或者注銷嗎
你好,老師,我想把下面負(fù)數(shù)2萬(wàn)多調(diào)平,其他應(yīng)付款。
個(gè)體戶每個(gè)季度開28萬(wàn)的票出去,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是定期定額的,需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
個(gè)體戶每個(gè)季度開28萬(wàn)的票出去,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
開9個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,需要4.5個(gè)點(diǎn)去買,開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,需要7個(gè)點(diǎn)去買,哪個(gè)劃算一些呢,怎么算的呢
委托研發(fā)所需要的成本?什么時(shí)候使用委托研發(fā)什么時(shí)候自主研發(fā)?
5. 下列企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)中,沒有考慮風(fēng)險(xiǎn)問題的是( )。A. 利潤(rùn)最大化 B. 相關(guān)者利益最大化C. 股東財(cái)富最大化 D. 企業(yè)價(jià)值最大化 老師,這道題為什么選A


老師,是的,是您這樣指導(dǎo)是對(duì)的,我也是這樣向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作的,感謝??梢匀胭~那就是可以減少資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的金額,從而達(dá)到如果清算時(shí),未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)了,那就不必繳分配利潤(rùn)的個(gè)人所得稅了,是這樣理解嗎?謝謝老師再次指導(dǎo)!
是這樣 ,就算企業(yè)當(dāng)年虧損,如果仍然分配了股息,個(gè)稅還是免不了的。
老師好,企業(yè)正常情況下是不會(huì)分配利潤(rùn)的,但如果分配了是會(huì)按規(guī)定繳納個(gè)稅的?,F(xiàn)在就是企業(yè)清算時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),那稅務(wù)局那邊就不需要先處理分配利利潤(rùn)后才能注銷了吧?
1、首先,您這個(gè)租金在企稅要調(diào)增繳納,因?yàn)槟挥写逦瘯?huì)收據(jù)。 2、資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),那稅務(wù)局那邊就不需要先處理的。?因?yàn)椋秦?fù)數(shù)嘛。 3、但稅務(wù)可能也會(huì)核實(shí)您利潤(rùn)的真實(shí)性。
老師,是的……匯算清繳會(huì)調(diào)增的,然后就是有可能會(huì)繳企業(yè)所得稅的,是的會(huì)核實(shí)再說
現(xiàn)在,外面查得比較嚴(yán)。特別是注銷這一塊,稅源緊張得很。
謝謝老師提醒,我是說如果以后清算注銷了。感謝老師的耐心解答,感恩
您客氣了,祝您工作順利。