你好,對的,憑證就是這樣做的。

老師您好,我公司3月支付原料款,4月收到發(fā)票。我的分錄是借預(yù)付賬款貸銀行存款,下個(gè)月收到發(fā)票,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)貸預(yù)付賬款。這個(gè)分錄對嗎
老師,您好,我先做的預(yù)付賬款,借方是預(yù)付賬款款,貸方是銀行存款,等第二個(gè)月票到貨到,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi),貸方直接貸預(yù)付賬款這個(gè)分錄沒有問題吧
老師,本月支付了貨款,次月才收到發(fā)票是這樣入賬嗎? 當(dāng)月:借應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 次月:借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 然后,我是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本還是次月結(jié)轉(zhuǎn)
老師好,假設(shè)我上個(gè)月通過銀行匯款預(yù)付了11300含稅的貨款給供應(yīng)商A,上月做賬如下: 借:預(yù)付賬款A(yù) 11300 貸:銀行存款 11300 本月收到供應(yīng)商貨和發(fā)票 做賬如下: 借:庫存商品 11300 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 1300 貸:預(yù)付賬款A(yù) 11300 以前分錄OK嗎? 本月我收到了供應(yīng)商貨和發(fā)票做賬如下: 借:庫存商品 10000 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 1300 貸:預(yù)付賬款 11300
你好,老師,我公司10月份買的材料,當(dāng)時(shí)也付款了,貨了到了,我錄的借貸是這個(gè)樣子錄的,借應(yīng)付賬款。貸銀行存款。但是11月份供應(yīng)商才開發(fā)票過來給我,這個(gè)要怎么寫借貸
老師,您好!往老板的另一個(gè)公司打錢備注寫的貨款,只是為了走賬,我記入其他應(yīng)收款嗎還是怎么
老師您好!公司名下無車,租賃個(gè)人車輛(不是公司員工) 有租賃合同,每月計(jì)提,現(xiàn)無租賃費(fèi)發(fā)票,一次性支付個(gè)人,有個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn),如果不支付了,計(jì)提了一年的管理費(fèi)用 做反分錄調(diào)整,還是負(fù)數(shù)分錄
個(gè)人去醫(yī)院體檢,只有100多,怎么開發(fā)票給公司報(bào)銷
今天收到稅務(wù)局提醒數(shù)學(xué)1到10月份增值稅稅負(fù)率0.8%。稅負(fù)低讓補(bǔ)交達(dá)到1.1%這咋辦?讓增加無票收入
一般納稅人6月勾選認(rèn)證發(fā)票少勾選兩張是13.8的進(jìn)項(xiàng)稅,錯(cuò)誤以為那兩張專票是旅客運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票自行計(jì)算直接把稅額填上去了,6月沒交稅,只涉及進(jìn)項(xiàng)稅留抵,直到10月才涉及繳稅 ,但是10月已經(jīng)過申報(bào)期,不能勾選10月的抵扣統(tǒng)計(jì)表了,我現(xiàn)在更正了6-10月的增值稅申報(bào)表,10月補(bǔ)了那個(gè)13.8的增值稅和對應(yīng)附加稅。要11月才能勾選認(rèn)證13.8了。 我想問6月份錄,我就把那張13.8原本應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,改成應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,然后直到11月份勾選了再待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅分錄,,這個(gè)不影響我資產(chǎn)負(fù)債表也不影響利潤表,這樣做合不合理
老師,房產(chǎn)中介公司開專用發(fā)票,稅率一般是多少
老師,我接手了10月份的賬,我做完了怎么這個(gè) 10月份的√沒有的呢?
?有沒有前天上課截圖之類信息,昨天剛報(bào)道看看都分享了什么[微笑]
債務(wù)重組存在稅會差異嗎
債務(wù)重組有稅會差異嗎


老師 除了這還能怎么樣寫分錄呢?我理念上覺得,供應(yīng)商就應(yīng)該是應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的
你好,你這個(gè)是先付了錢。所以才是這樣子的,你如果沒有先付錢,就是你理解的那樣。
這樣的話,在對外數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嗎?每月季報(bào)的時(shí)候
你好,這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)的。這是正常的
好的老師 謝謝您
你好,不用客氣的了。