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您好老師,我是小規(guī)模藥店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則11月份藥店自查自糾返款醫(yī)保局,23年返10000元,24年返5000元,收入在當(dāng)年已經(jīng)做了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在退回醫(yī)保局現(xiàn)金,藥品已經(jīng)實(shí)際銷售了,現(xiàn)在要怎么做這兩年的分錄,是沖收入嗎?怎么做分錄,

2024-11-26 07:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-26 07:49

你好 借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款10000 借銷售費(fèi)用 貸銀行存款5000 你們自己承擔(dān)

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你好 借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款10000 借銷售費(fèi)用 貸銀行存款5000 你們自己承擔(dān)
2024-11-26
您好,最后一個(gè)分錄 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 是個(gè)過度科目,在年末要確定處置的結(jié)轉(zhuǎn),前面2個(gè)分錄對的,,要更正23年年報(bào)
2024-12-14
同學(xué)你好 沒有發(fā)票的都要調(diào)增 型號不一致不能沖減
2021-03-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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