您好,等出售再處理,現(xiàn)在不用管

10月處置固定資產(chǎn),當月可要計提固定資產(chǎn)折舊了?
是的,老師,處置固定資產(chǎn)的憑證怎么做,折舊已計提完
固定資產(chǎn)折舊完,如果固定資產(chǎn)處置了,賬務處理是, 借:固定資產(chǎn)清理(殘值部分), 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 同時, 借:資產(chǎn)處置損益, 貸:固定資產(chǎn)清理。那買了的收入怎么做
處置已經(jīng)計提完折舊的固定資產(chǎn),殘值12400,固定資產(chǎn)原值273541元,凈值12400元,收到固定資產(chǎn)處置款20000元,增稅952.38,,該如何會計處理?
固定資產(chǎn)已計提完折舊了,固定資產(chǎn)怎么會計處置
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務,40000怎么來的呢。
社保公司承擔社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負,對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
公司現(xiàn)在注銷的,這個怎么賬務處理啊
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應交稅費-簡易計稅
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
老師,固定資產(chǎn)的原值是40萬,累計折舊在貸方40萬,那固定資產(chǎn)清理入多少金額啊
累計折舊折完了就沒有了