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老師,民非企業(yè),2019年時(shí)候單位承擔(dān)的勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅0.5萬(wàn)元,一直掛賬,借:其他應(yīng)收-個(gè)人 0.5萬(wàn) 貸:銀行存款 0.5萬(wàn) 我現(xiàn)在要銷賬,會(huì)計(jì)上借:非限定性凈資產(chǎn)0.5萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人 0.5萬(wàn) 這個(gè)分錄,會(huì)計(jì)上利潤(rùn)調(diào)減了,稅務(wù)上這個(gè)是不能稅前扣除的,所以現(xiàn)在稅務(wù)上利潤(rùn)也就不用調(diào)整了,對(duì)吧,老師

2024-11-25 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-25 10:16

是的,對(duì)的,是這么做的。

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快賬用戶9198 追問(wèn) 2024-11-25 10:17

嗯嗯,再問(wèn)您下,心里踏實(shí)了,感謝您老師

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齊紅老師 解答 2024-11-25 10:18

不用客氣,工作愉快。

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是的,對(duì)的,是這么做的。
2024-11-25
這個(gè)不一定,你得看一下他稅法上允許抵扣吧。如果是稅法上允許抵扣,你們少抵扣了,需要納稅調(diào)減 這個(gè)不能稅前扣除,你做了上面的賬務(wù)處理也不需要調(diào)整匯算
2024-11-25
一、會(huì)計(jì)處理 調(diào)整掛賬 單位承擔(dān)的個(gè)稅本應(yīng)計(jì)入勞務(wù)費(fèi)成本。 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本(或相關(guān)成本費(fèi)用科目)1.6 萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 個(gè)稅 1.6 萬(wàn) 如果已經(jīng)跨年且涉及以前年度損益調(diào)整(假設(shè)采用《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》) 借:非限定性凈資產(chǎn) 1.6 萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 個(gè)稅 1.6 萬(wàn) 二、稅務(wù)處理 稅務(wù)申報(bào) 在稅務(wù)申報(bào)時(shí),這 1.6 萬(wàn)的個(gè)稅已經(jīng)繳納,不需要重復(fù)申報(bào)繳納。 單位承擔(dān)的個(gè)稅雖然在會(huì)計(jì)處理上進(jìn)行了調(diào)整,但在計(jì)算企業(yè)所得稅(如果民非企業(yè)有應(yīng)稅所得需要繳納企業(yè)所得稅)等稅負(fù)時(shí),這部分作為成本費(fèi)用可以在稅前扣除(符合稅法規(guī)定的相關(guān)成本費(fèi)用扣除條件下
2024-11-23
您好,如果無(wú)法收回的就是這么做賬
2024-12-21
你好,匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬
2024-04-15
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