一、會(huì)計(jì)處理 調(diào)整掛賬 單位承擔(dān)的個(gè)稅本應(yīng)計(jì)入勞務(wù)費(fèi)成本。 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本(或相關(guān)成本費(fèi)用科目)1.6 萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 個(gè)稅 1.6 萬(wàn) 如果已經(jīng)跨年且涉及以前年度損益調(diào)整(假設(shè)采用《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》) 借:非限定性凈資產(chǎn) 1.6 萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 個(gè)稅 1.6 萬(wàn) 二、稅務(wù)處理 稅務(wù)申報(bào) 在稅務(wù)申報(bào)時(shí),這 1.6 萬(wàn)的個(gè)稅已經(jīng)繳納,不需要重復(fù)申報(bào)繳納。 單位承擔(dān)的個(gè)稅雖然在會(huì)計(jì)處理上進(jìn)行了調(diào)整,但在計(jì)算企業(yè)所得稅(如果民非企業(yè)有應(yīng)稅所得需要繳納企業(yè)所得稅)等稅負(fù)時(shí),這部分作為成本費(fèi)用可以在稅前扣除(符合稅法規(guī)定的相關(guān)成本費(fèi)用扣除條件下
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入做錯(cuò)了,正常應(yīng)該是 借:銀存 600 貸:應(yīng)收賬款 600 的,但是我不小心做成了 借:銀存 600 貸:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 600 這個(gè)要怎么調(diào)呢,會(huì)影響去年的帳嗎,賬務(wù)和稅務(wù)分別怎么處理呢
你好 想問(wèn)一下 去年財(cái)務(wù)費(fèi)用3萬(wàn) 誤計(jì)入短期借款了 今年發(fā)現(xiàn)了了這個(gè)問(wèn)題 我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整 去年做的是借:短期借款 貸:銀行存款 實(shí)際應(yīng)該是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 那今年我發(fā)現(xiàn)了 這個(gè)怎么做分錄調(diào)整過(guò)來(lái)呢 麻煩老師寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄 另外這個(gè)也影響所得稅了吧 我該怎么處理
老師,我們單位2020年收到法院的執(zhí)行書(shū)需要付給對(duì)方1.7萬(wàn)元,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)入費(fèi)用中,導(dǎo)致現(xiàn)在一直掛賬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理呢,麻煩老師解答詳細(xì)一點(diǎn),會(huì)計(jì)上如何做分錄,稅務(wù)上該怎么處理填表
老師,問(wèn)下以前年度少記成本費(fèi)用3.3萬(wàn),導(dǎo)致其他應(yīng)收一直掛賬,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?就是當(dāng)時(shí)實(shí)際上收到了5.3萬(wàn)的發(fā)票,但是賬上的時(shí)候只做了2萬(wàn)的成本費(fèi)用,3.3萬(wàn)沒(méi)有做賬?是民非企業(yè),會(huì)計(jì)和稅務(wù)上分別怎么處理呢
老師,民非企業(yè),17年的時(shí)候有一筆收入未開(kāi)發(fā)票,一直掛賬,借:銀行 2萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付-個(gè)人 2萬(wàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢,現(xiàn)在最票收入嗎,會(huì)計(jì)上的分錄和稅務(wù)上分別怎么處理,麻煩老師詳細(xì)解答一下
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
老師,所得稅的扣除,是需要在24年所得稅匯算清繳的時(shí)候,調(diào)減利潤(rùn),是嗎
你今年做了費(fèi)用和成本就已經(jīng)扣除了 明年匯算清繳不用調(diào)減了 工資個(gè)稅你們承擔(dān)的匯算清繳要調(diào)增的
老師,我們這個(gè)是跨年的,會(huì)計(jì)上分錄,走非限定性凈資產(chǎn) 1.6萬(wàn) 稅務(wù)上因?yàn)槭菃挝怀袚?dān)的個(gè)稅,不能稅前扣除,所以明年2025年做24年的企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,利潤(rùn)調(diào)增,是這樣吧?
是的,就是這樣做的 因?yàn)槭欠菭I(yíng)利組織
明白了,太感謝您了,老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝