您好,確實是虧本賣,那有原因的,是車輛故障么,這些資料要有,要不稅務(wù)是不認的, 您看損失的資料 該公告第二十七條規(guī)定:存貨報廢、毀損或變質(zhì)損失,為其計稅成本扣除殘值及責任人賠償后的余額,應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認: (一)存貨計稅成本的確定依據(jù); (二)企業(yè)內(nèi)部關(guān)于存貨報廢、毀損、變質(zhì)、殘值情況說明及核銷資料; (三)涉及責任人賠償?shù)?應(yīng)當有賠償情況說明; (四)該項損失數(shù)額較大的(指占企業(yè)該類資產(chǎn)計稅成本10%以上,或減少當年應(yīng)納稅所得、增加虧損10%以上,下同),應(yīng)有專業(yè)技術(shù)鑒定意見或法定資質(zhì)中介機構(gòu)出具的專項報告等.

我們公司是旅游行業(yè)的,就是以充值的方式充在一個平臺,然后那個平臺我們訂機票,他會給我們開票,開的是預(yù)付款充值?,F(xiàn)在是因為疫情的原因,好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統(tǒng)那部分錢的票他已經(jīng)開給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說要退錢的話,想讓他們給我們開紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行?就比方說我們現(xiàn)在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說,我們必須開一張50萬的發(fā)票給他
我們公司是旅游行業(yè)的,就是以充值的方式充在一個平臺,然后那個平臺我們訂機票,他會給我們開票,開的是預(yù)付款充值?,F(xiàn)在是因為疫情的原因,好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統(tǒng)那部分錢的票他已經(jīng)開給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說要退錢的話,想讓他們給我們開紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行?就比方說我們現(xiàn)在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說,我們必須開一張50萬的發(fā)票給他
租了一個地方,然后呢,但是這個租賃這個承租方出租方呢,是個人,然后呢,我們一個人就是我們會把錢打到個人的那個賬戶上去,然后但是他那個房本兒卻是國有資產(chǎn)的,然后現(xiàn)在有一個問題,就是說我們希望他能給我們開票,但是我不知道這塊兒存不存在什么風險,因為稅務(wù)局能否是給我們開具這樣的一個發(fā)票?,F(xiàn)在是存在這個問題,而且還一個問題,就是說我們這個就是他這個人吧,還不出面,他要求讓我們自己說他會給我們相應(yīng)的這個合作,對,就是房本兒吧,就是所謂的他跟國有資產(chǎn)那邊兒的,這個的一個租賃協(xié)議,還有他的身份證讓我們?nèi)ラ_一些,所以這塊兒我不知道存在有一定的風險。
老師我是自己公司,然后去年我有十多張發(fā)票,當時開票人員把目錄輸入錯誤,然后今年我們的合作單位,然后就把去年的十多張票找出來,要我重新開,大概的金額在100萬左右吧,然后我想問一下,如果現(xiàn)在我開這個紅字發(fā)票。對方單位是要我重新把那個發(fā)票開給他,他說開藍字發(fā)票和紅字發(fā)票,然后這樣的話就能這個平衡,但是我這邊公司的會計他就不愿意做,他說這個特別麻煩,說到時候的話稅局會要求我們這邊什么要補稅呀,這些所以說我就不明白我的合作單位那邊的話,他說我開那個紅色發(fā)票和藍字發(fā)票,這樣開了對沖,然后就沒有任何問題,但是我的會計說問題很多,他說甚至可能很麻煩,可能會稅局的話要要求我補稅,所以說我的問題就是想咨詢你一下,到底哪個說的是正確的?
老師,問個問題,就是我們是賣汽車的,我們有兩個公司,a公司跟b公司,為了開發(fā)票,然后開給買我們車的人15%的發(fā)票,比如我們開發(fā)票15萬,有5萬的多開的,實際成本10萬,然后他們再開進來5萬的服務(wù)費,然后再把這私下的稅點給我們打進來,這個是賣汽車跟網(wǎng)約車的公司,老師能明白啥意思嗎
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
我正在申報一個個人獨資企業(yè)的個人經(jīng)營所得稅,進入個人經(jīng)營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項顯示零。那么我是不是直接點藍色按鈕“提交申報”就可以了?
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當成本 這個怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目