清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣(mài)開(kāi)票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào),只能開(kāi)普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入

扣個(gè)稅時(shí),繳納金額比賬務(wù)實(shí)際多了幾角錢(qián),實(shí)際繳納金額是正確的,請(qǐng)問(wèn)差異記入哪里
老師分割單可以當(dāng)發(fā)票使用嗎?
單位是一般納稅人,每個(gè)月都需要交增值稅,會(huì)計(jì)已經(jīng) 申報(bào)了,但老板就是不讓交,一直拖,拖了一年多了,累計(jì)欠稅五六萬(wàn)了,會(huì)計(jì)會(huì)承擔(dān)責(zé)任嗎?
你好老師,在電子稅務(wù)局上可以取消個(gè)體戶(hù)的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)嗎
公司名下的車(chē),4年折舊 還有5萬(wàn)余額,老板把車(chē)3.5萬(wàn)元賣(mài)了,請(qǐng)問(wèn)虧錢(qián)處理了,賬務(wù)怎么處理
你好老師,就是公司新辦的,然后在建廠房這些,買(mǎi)電纜重新布線,開(kāi)關(guān)這些東西,我是計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)用嗎?還是在建工程,
老師:外購(gòu)已稅消費(fèi)稅委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,可以扣除外購(gòu)的消費(fèi)稅嗎?
收到x公司銀行承兌匯票,將x公司的匯票背書(shū)轉(zhuǎn)讓給y公司,分別怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,電子稅務(wù)局系統(tǒng)里開(kāi)具稅收完稅證明,能開(kāi)具一整年的嗎?例如:增資稅1-12月,附加稅:1-12月
暫估費(fèi)用或計(jì)提費(fèi)用怎么寫(xiě)?附什么單據(jù)?


原值72000.折舊8400,賣(mài)63600
小規(guī)模,這個(gè)數(shù)據(jù)怎么帶去?
帶入數(shù)據(jù)就是了哈,很簡(jiǎn)單的。
老師能不能幫帶一下,我說(shuō)新手會(huì)計(jì),實(shí)在不會(huì)
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 63600 ????? 累計(jì)折舊8400 貸:固定資產(chǎn)72000 變賣(mài)開(kāi)票 借:銀行存款63600 貸:固定資產(chǎn)清理62970.30 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅629.70 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營(yíng)業(yè)外支出629.70 貸:固定資產(chǎn)清理629.70
老師,可以給個(gè)企業(yè)清算報(bào)告模板給我嗎
抱歉,沒(méi)有那個(gè)模版的哈。你申報(bào)的時(shí)候直接在系統(tǒng)填報(bào)