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10月支付員工冬季工作服款項,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) ;貸:銀行存款 ;這筆業(yè)務(wù)發(fā)票在11月收到,付款憑證和收到發(fā)票的憑證怎么做?

2024-11-22 11:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-22 11:39

直接把發(fā)票附在10月的憑證就行

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快賬用戶8391 追問 2024-11-22 11:40

但是10月付款11月收到發(fā)票的,跨月收到發(fā)票不是應(yīng)該先在賬面上做往來嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-22 11:41

不需要的,11月只是補(bǔ)開票,費(fèi)用是10月發(fā)生的

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直接把發(fā)票附在10月的憑證就行
2024-11-22
你好,你10月份已經(jīng)做過賬了。 可以直接把發(fā)票貼進(jìn)去就行了
2024-11-22
同學(xué)你好 對的 要放在憑證里的
2022-11-03
你好,做到當(dāng)月之前的需要紅沖借預(yù)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),然后再借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
2021-12-21
你好 發(fā)票在1月份 12月份暫估, 一月份借利潤分配未分配利潤 貸其他應(yīng)付款 匯算清繳調(diào)減
2024-01-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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