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老師你好,建筑公司的人工工資,如何計提工資呢?分錄如何寫合理呢?大概有12萬左右。全部計提到管理費用里面不合理吧!麻煩老師給我指導(dǎo)一下

2024-11-22 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-22 11:10

直接計入工程施工-直接費用-人工費

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快賬用戶2621 追問 2024-11-22 11:12

那原來1至9月計提在管理費用,如何修改分錄呢?

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齊紅老師 解答 2024-11-22 11:13

借:工程施工-直接費用-人工費 借:管理費用-工資? 負數(shù)

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快賬用戶2621 追問 2024-11-22 11:13

借:工程施工-直接費用-人工費12萬 貸:應(yīng)付職工工資 12萬 這樣寫分錄對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-22 11:15

不是,你現(xiàn)在要沖費用,就是我那樣做

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快賬用戶2621 追問 2024-11-22 11:16

建筑公司主要的成本是人工費,計提完了后需要結(jié)轉(zhuǎn) 這個分錄嗎? 借:主營業(yè)務(wù)成本12萬 貸:工程施工-直接費用-人工費:12萬

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齊紅老師 解答 2024-11-22 11:17

是的,就是那樣做的

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快賬用戶2621 追問 2024-11-22 11:19

我十月份計提工資分錄:借:工程施工-直接費用-人工費 12萬 貸:應(yīng)付職工工資—12萬,

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齊紅老師 解答 2024-11-22 11:19

是的,就是那樣做的

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快賬用戶2621 追問 2024-11-22 11:24

那老師說的這分錄,是更改1月至9月,分錄1.借:工程施工-直接費用-人工費-36萬 貸:管理費用 36萬, 2.結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本36萬, 貸:工程施工-直接費用-人工費36萬 老師對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-22 11:25

是的,就是那樣做的

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快賬用戶2621 追問 2024-11-22 11:25

10月份,不用計提借:管理費用6萬 貸應(yīng)付職工薪酬6 有6萬的管理人員工資

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齊紅老師 解答 2024-11-22 11:26

有公司管理人員的工資就是那樣計提

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快賬用戶2621 追問 2024-11-22 11:26

好的,謝謝老師,祝老師工作順利

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齊紅老師 解答 2024-11-22 11:28

不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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直接計入工程施工-直接費用-人工費
2024-11-22
你好,你這個已經(jīng)有158萬了,然后收入164萬。這個比例只有3%左右,還是太低了一點。
2024-12-23
同學(xué)你好 1.是項目上發(fā)生的嗎 2.不是項目上的那就是 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2024-05-27
同學(xué)你好,參考以下看看, 計提工資時:借:管理費用 - 工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 5000 ;計提單位承擔(dān)的社保公積金:借:管理費用 - 社保公積金 1500 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 社保公積金 1500 ;發(fā)放工資時:借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 5000 貸:其他應(yīng)付款 - 社保公積金 1000 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交個人所得稅 50 銀行存款 3950 ;繳納社保公積金和個稅時:借:應(yīng)付職工薪酬 - 社保公積金 1500 其他應(yīng)付款 - 社保公積金 1000 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交個人所得稅 50 貸:銀行存款 2550 。
2024-09-13
去年這個稅抵扣了所得稅的嗎
2020-09-22
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