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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,內(nèi)銷銷項稅-(進(jìn)項稅-不得免抵稅額)大于0,是要交增值稅嗎?

2024-11-20 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-20 17:39

你好,是的,是需要交的了。

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快賬用戶9383 追問 2024-11-20 17:45

如果內(nèi)銷銷項稅-(進(jìn)項稅-不得免抵稅額)=13萬元,免抵稅額=19萬元,還需要交13萬元的增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-20 17:48

是的。 您需要交納13萬元的增值稅,因為您的應(yīng)納稅額是正數(shù),表明在抵扣進(jìn)項稅額后,您仍有未抵消的銷項稅額。

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你好,是的,是需要交的了。
2024-11-20
你的理解基本正確?!懊狻?是出口貨物免征增值稅;“抵” 是出口貨物對應(yīng)的進(jìn)項稅額可抵減內(nèi)銷貨物銷項稅額;“退” 是出口對應(yīng)的進(jìn)項稅額抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額后有剩余就退稅,抵完則不退。
2024-12-18
實行免抵退稅辦法的出口企業(yè),實際上是指出口環(huán)節(jié)免稅,出口貨物對應(yīng)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)采購原材料等支付的進(jìn)項稅額退還給企業(yè),但是退的時候,先抵減企業(yè)內(nèi)銷環(huán)節(jié)需要繳納的稅額,以抵減后的余額實際退給企業(yè)
2023-09-08
您好,是的,免抵稅額繳納附加稅 免抵稅額是指內(nèi)銷的應(yīng)納稅額因為出口退稅的原因,沒有向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的稅款,但是同時企業(yè)也少取得了出口退稅的稅款,也就是稅務(wù)機(jī)關(guān)用出口應(yīng)退給納稅人的稅款抵免了這部分的應(yīng)納稅額,相當(dāng)于納稅人實際上還是繳納了的,并不是稅收的優(yōu)惠政策,不能免除本來應(yīng)該繳納的增值稅附帶繳納城建稅的納稅義務(wù),因此這個“免抵稅額”應(yīng)該計入到城建稅的計稅依據(jù)當(dāng)中,不能因為征管方式的改變(簡化手續(xù))而減少城建稅的計稅依據(jù)
2024-06-01
同學(xué)你好 只有當(dāng)期形成留抵稅額時,才能申報退稅。 不能形成留抵稅額,就暫不退稅。
2022-11-14
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