你好,是的,是需要交的了。
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,如果所屬期的內(nèi)銷比較多,進(jìn)項抵銷項之后,沒有留底稅額,也就是當(dāng)期應(yīng)納稅額大于零,需要繳納增值稅,還需要計算免抵退稅額嗎?這樣的話,肯定要交稅,不用退稅了。
請教老師,生產(chǎn)企業(yè)今年新增出口,一直是內(nèi)銷大于外銷,每月都要交納增值稅,想問下出口免抵退的稅額什么時候才能抵銷項?在申報免抵退數(shù)據(jù)時,填寫“期末留抵稅額”時填“0”有沒有錯誤?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅:本月進(jìn)項額35萬,內(nèi)銷銷項額20萬,出口額銷項額17萬,免抵退應(yīng)退多少稅額?
老師,我想問一下,在生產(chǎn)出口企業(yè)里面,銷項大于進(jìn)項的時候,做會計分錄:借應(yīng)交稅費–-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費–-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費–-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 那么當(dāng)進(jìn)項稅大于銷項稅額,可以退稅的時候,這個進(jìn)項稅額跟出口退稅的分錄要不要寫?
免抵稅額,是指出口企業(yè)進(jìn)項大于銷項應(yīng)該退回的進(jìn)項,內(nèi)銷銷項是這個免抵稅額嗎?所以內(nèi)銷銷項是要繳納附加稅費嗎?
建筑掛靠公司,實際施工人要付材料款,是由他本人直接轉(zhuǎn)進(jìn)公司公賬上還是他轉(zhuǎn)給法人,再通過法人轉(zhuǎn)進(jìn)公司付材料款,哪種方法比較穩(wěn)妥?
郭老師,銀行手續(xù)費,專票可以抵扣嗎,之前收到回單了做財務(wù)費用出去,現(xiàn)在要怎么做
實操系統(tǒng)中原材料怎么錄入數(shù)量行
個體戶有要求全部員工買社保嗎?
購買廚房電器、家具等用于食堂和宿舍的物品,計入固定資產(chǎn)的話,折舊是不是要指定應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費?
老板的私人借款給別人,現(xiàn)在對方要通過公戶轉(zhuǎn)公戶還款,付款時怎么備注,減少風(fēng)險
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老師,請問如果有專項扣除,社保,公積金,是不是把這些扣除后實際發(fā)放的工資
您好,公司欠供應(yīng)商貨款,老板把自己私人的酒抵扣掉了,這個流程需要怎么去規(guī)范,供應(yīng)商開過貨款發(fā)票了,
老師,我們是物業(yè)公司,我公司固定資產(chǎn)汽車報廢后賣了,對方要求開發(fā)票,請問老師開票稅種是什么
如果內(nèi)銷銷項稅-(進(jìn)項稅-不得免抵稅額)=13萬元,免抵稅額=19萬元,還需要交13萬元的增值稅嗎?
是的。 您需要交納13萬元的增值稅,因為您的應(yīng)納稅額是正數(shù),表明在抵扣進(jìn)項稅額后,您仍有未抵消的銷項稅額。