你好,這個(gè)1050*7是其他應(yīng)付款-海運(yùn)費(fèi)
我想請(qǐng)問(wèn)下2019年出口的貨物2020年3月收匯,但我在20191231調(diào)匯了,202003收匯的貸方應(yīng)收款我又是按之前記賬時(shí)的匯率沖的(美元金額一樣),20200331又調(diào)匯了,并上繳了企業(yè)所得稅,這個(gè)202004怎么處理,要把202003收款的應(yīng)收憑證沖紅重做嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn),我家是一般納稅人,我家的家電拿到商場(chǎng)賣,1-商場(chǎng)預(yù)付我公司十萬(wàn)貨款,我做分錄,借,銀行存款,10萬(wàn),貸,預(yù)收賬款-大商貿(mào)易公司,10萬(wàn)。 2-這月銷售一套家電2000元,商場(chǎng)給我們了大商商貿(mào)公司銷售憑單為銷售一套2000元的憑單,但是商場(chǎng)是收我們的銷售提成百分之五得,但是我家給大商商開(kāi)的專票,是專票上案折扣百分之五開(kāi)的,也就是發(fā)票上有個(gè)折扣百分之五,是1900元,老師這么開(kāi)對(duì)嗎?,我問(wèn)經(jīng)理經(jīng)理說(shuō)這提成的五個(gè)點(diǎn)按折扣百分之五,這樣和商場(chǎng)開(kāi)的, 老師我確認(rèn)收入就按發(fā)票實(shí)際做對(duì)嗎,借,預(yù)收賬款1900,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,1681.42 貸,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,銷項(xiàng)稅額218.58 我這分錄如果對(duì),那后面付的銷售單子是2000元,這個(gè)和發(fā)票差百分之五,就這樣對(duì)嗎?這個(gè)折扣用不用做分錄,?稅務(wù)局認(rèn)可嗎?
老師,我收到外匯收入,分錄做了借:銀行存款-美元 貸:應(yīng)收賬款(A),結(jié)匯的時(shí)候:借:銀行存款 人民幣 貸銀行存款 美元 ,手續(xù)費(fèi)-匯兌損益;國(guó)外公司我們也不需要開(kāi)發(fā)票,我怎么確認(rèn)收入呢?金額是根據(jù)我實(shí)際匯兌的金額作為我確認(rèn)收入的金額嗎?
老師,我有個(gè)很煩惱的問(wèn)題,我們4月總共付了兩次款給香港公司,分別是10萬(wàn)和20萬(wàn)人民幣,對(duì)方也分別給我們開(kāi)具兩張了invoice發(fā)票,分別是15000美元和30000美元,和人民幣都是對(duì)的上的,7月我們之間的合作結(jié)束,向香港申請(qǐng)了退回剩余款項(xiàng),金額為8000美元,人民幣5萬(wàn)4千元,我們已經(jīng)入賬45000的費(fèi)用發(fā)票,現(xiàn)在退款了8000美元,應(yīng)付賬款為-5萬(wàn)4千元人民幣,我這個(gè)入賬和發(fā)票怎么調(diào)整呢?如果把30000的這張發(fā)票重新開(kāi)具的話,那就是需要重新開(kāi)具22000元發(fā)票,但是我這個(gè)因?yàn)橛玫亩际菓?yīng)付賬款科目設(shè)置了外幣核算,把22000入賬的時(shí)候需要填寫那個(gè)個(gè)匯率,這個(gè)匯率是自己計(jì)算嗎?麻煩老師幫我看看這個(gè)問(wèn)題,我已經(jīng)問(wèn)了很多老師了,回答的都不太清楚,實(shí)在不知道怎么解決
比如:成交方式是CIF,成交金額是30000美元,運(yùn)費(fèi)1000美元,保費(fèi)50美元, 假設(shè)匯率7, 那我開(kāi)票是開(kāi)FOB價(jià)=(30000-1000-50)*7=202650 我實(shí)際收匯是30000美元(30000*7=210000) 我做賬怎么做? 做賬是按開(kāi)票確認(rèn)收入嗎?那確認(rèn)的收入和實(shí)際收匯金額差的太大了吧 這個(gè)差額都按匯兌損益嗎
關(guān)于退休養(yǎng)老金的計(jì)算問(wèn)題,本人屬于事業(yè)編制,但人社局說(shuō)單位是企業(yè)管理的事業(yè)單位,屬于企業(yè)單位,不能享受可視同繳費(fèi)待遇,是嗎
清淤合同需要繳納印花稅嗎?
老師,我們被起訴支付了151的訴訟費(fèi),但發(fā)票開(kāi)給原告,法院不給重開(kāi),我如何做帳
稅后幾元之內(nèi)不交個(gè)稅
老師我們車給別的公司運(yùn)輸貨物 然后對(duì)方有三方平臺(tái) 平臺(tái)給我們打款 給他們開(kāi)票 那我們公司不需要給對(duì)方開(kāi)票了嗎
老師,印花稅申報(bào),技術(shù)合同這項(xiàng)應(yīng)稅憑證名稱應(yīng)該怎么填
在2023年公司購(gòu)入一臺(tái)摩托車46800元入固定資產(chǎn),在2023年已一次性折舊完,在2025年5月把這臺(tái)摩托車賣了2000元,要怎么做分錄?
老師好!想問(wèn)合作社買了點(diǎn)樹苗栽種了兩年銷出去,需要交哪些稅,有優(yōu)惠政策嗎?
你好老師,交社保,公司部分,怎么做賬好,是我們這邊代交
我公司是小規(guī)模納稅人開(kāi)不了13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。對(duì)方需要13的點(diǎn)的專票。有什么辦法可以處理嗎?假如說(shuō)合同金額40w我們公司只能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票.對(duì)方可以接受我開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的40w專票四張!可以這么操作嗎?我們公司會(huì)有人呢風(fēng)險(xiǎn)?
整個(gè)的分錄怎么寫? 實(shí)際付的海運(yùn)費(fèi)是1060美元,我不知道為什么付的這個(gè)1060美元不是1000+50美元
借銀行存款30000*7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入28950*7 其他應(yīng)付款-海運(yùn)費(fèi)1050*7
假設(shè)國(guó)外客戶是A,那我開(kāi)了出口發(fā)票還沒(méi)收匯是 借:應(yīng)收賬款30000*7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入28950*7 其他應(yīng)付款-海運(yùn)費(fèi)1050*7 收到外匯: 借銀行存款30000*7 貸:應(yīng)收賬款30000*7 支付海運(yùn)費(fèi):借其他應(yīng)付款-海運(yùn)費(fèi)1050*7 貸銀行存款 收到海運(yùn)費(fèi)發(fā)票:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1050*7 貸其他應(yīng)付款—海運(yùn)費(fèi) 對(duì)嗎老師?就是開(kāi)出口票匯率是當(dāng)月第一個(gè)工作日, 那收匯匯率用那個(gè)?這個(gè)差異怎么入賬
海運(yùn)費(fèi)的發(fā)票我們不做賬,因?yàn)槭菄?guó)外支付的
是不是這個(gè)30000沒(méi)有包含了海運(yùn)費(fèi)1060,我們代支付了?開(kāi)票也是開(kāi)給我們的 海運(yùn)費(fèi)是我們付的
C%26F是包括海運(yùn)費(fèi)的,F(xiàn)OB才是沒(méi)包括的
cif是包含運(yùn)費(fèi)保費(fèi)的話, 那這個(gè)海運(yùn)費(fèi)是我們付的,不就是屬于我們的費(fèi)用嗎?
不是,我們只是代支付,國(guó)外把錢給我們