你好,這個一般是不需要交稅的。
老師,最近遇到一個比較懊惱的問題,聽聽你有什么好的建議,有個客戶委托我去做下2018年所得稅匯算清繳報表(不用出稅審報告的),由于我忙就把它交給了個事務(wù)所的朋友去做,出于對事務(wù)所朋友的信任自己沒去檢查后就叫他上傳申報了,因為該企業(yè)平均資產(chǎn)超了一千萬,不能享受小微優(yōu)惠政策,哪知事務(wù)所朋友在做匯算清繳報表申報時卻享受了這優(yōu)惠政策,現(xiàn)在稅務(wù)局查到了要求企業(yè)調(diào)整補稅,以你的經(jīng)驗還有辦法解決這個問題嗎?
老師你好 最近遇到一個比較懊惱的問題,聽聽你有什么好的建議,有個客戶委托我去做下2018年所得稅匯算清繳報表(不用出稅審報告的),由于我忙就把它交給了個事務(wù)所的朋友去做,出于對事務(wù)所朋友的信任自己沒去檢查后就叫他上傳申報了,因為該企業(yè)平均資產(chǎn)超了一千萬,不能享受小微優(yōu)惠政策,哪知事務(wù)所朋友在做匯算清繳報表申報時卻享受了這優(yōu)惠政策,現(xiàn)在稅務(wù)局查到了要求企業(yè)調(diào)整補稅,以你的經(jīng)驗還有辦法解決這個問題嗎???
老師下午好!我公司現(xiàn)在有一個問題,我也問了兩個不同的老師,兩個老師的分析有點不同,想聽聽您的觀點!我公司是品牌餐飲行業(yè),有自己的食材供應(yīng)鏈,我公司經(jīng)理加盟開了一家店,他自己出了一個加盟開店的優(yōu)惠政策,就是只要員工加盟,就能享受前三月進貨百分之五十的原材料返利優(yōu)惠活動,首先百分之五十公司是虧損的,實際上毛利只有百分之27,然后他還多采購,比實際銷售多采購將近20倍的貨來返利,請問老師,公司經(jīng)理這種行為算得上營私舞弊嗎?
公司是合作社,自產(chǎn)自銷,去年7.8月份銷售了一批水果開了票,但是一直農(nóng)戶都沒有時間去代開發(fā)票,成本一直沒有做到賬上,但是因為合作社免企業(yè)所得稅政策,所以也沒有交企業(yè)所得稅,請問成本票需要開具出來留存嗎?公司小規(guī)模,只能公司拿著農(nóng)戶的授權(quán)書去稅務(wù)局代開,銷售收入48萬,成本票我要代開好多出來?
老師好,我司是做林業(yè)工程施工也有苗圃種植及苗木銷售,以前沒有分開核算,因為2024年有接了一筆苗木銷售的業(yè)務(wù),合同金額有240萬元,出售的苗木都是自己苗圃培育出來的,要想享受國家優(yōu)惠政策,免交這部份的企業(yè)所得稅,請問賬務(wù)方面要怎樣做?
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!