借銀行存款1242 借管理費(fèi)用87 貸其他應(yīng)收款1329
請問一下老師:因為我們老板年前轉(zhuǎn)讓了一個公司過來,這個公司之前交接的人給我們說的是零申報,老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費(fèi)用時全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運(yùn)營出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi),這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來,轉(zhuǎn)賬的也只是個別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費(fèi)一共有13萬,專管員找我就是費(fèi)用大,了解業(yè)務(wù),說裝修這塊兒要報驗要給當(dāng)?shù)亓舳?,不然要稽核,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當(dāng)?shù)?,總部只是代收,讓?dāng)?shù)厝ソ?,我想了想感覺總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因為裝修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費(fèi)用走那邊,他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了,準(zhǔn)備稅務(wù)報到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
老師,簡單和您介紹一下公司的業(yè)務(wù)模式:公司去基地采購小牛,大概10000元一只,拿回公司當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)戶手里,委托農(nóng)戶代養(yǎng)(喂養(yǎng)過程的各種飼料費(fèi)用農(nóng)戶承擔(dān),等到牛12個月后出欄的時候按照增重部分每公斤24元結(jié)算),同時我們有線上平臺,客戶可以交17000認(rèn)養(yǎng)一頭小牛,并且承諾小牛在12個月后能出欄銷售,期間會給客戶1190元收益,通過每個月往客戶賬戶打99.17元的方式來實現(xiàn),牛出欄公司收到客戶指令賣掉,三天之內(nèi)會把原來的17000退給客戶!如果牛超過了1200斤,超出部分我們會以每公斤35.6元和客戶對半分收益,以下是我的問題: 1、收到的17000元應(yīng)該計入什么科目呢 2、期間每個月給客戶打的99.17應(yīng)該計入什么科目 3、委托農(nóng)戶代養(yǎng)結(jié)算的金額應(yīng)該計入什么科目 4、公司應(yīng)該計入主營業(yè)務(wù)收入的應(yīng)該是那一部分呢
老師,我們是一般納稅人6月剛成立的公司,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則。融資租賃方式購買了兩臺挖機(jī),分24個月還款。6月簽合同預(yù)付了3萬定金,做的分錄借:預(yù)付賬款3萬,貸:銀行存款3萬。交了挖機(jī)1購車雜費(fèi)1504元,挖機(jī)2購車雜費(fèi)1152元,2年后還完貸款開發(fā)票。我做的分錄借:管理費(fèi)用2656元,貸:銀行存款2656元。沒收到發(fā)票是不是做錯了,應(yīng)該計入應(yīng)付賬款里啊。做錯了如何調(diào)整,7 月大征期已完成報稅。第二個問題:7月收到挖機(jī)1專用發(fā)票81.4萬和挖機(jī)2專票49.9萬,挖機(jī)1車款81.4萬,利息費(fèi)用34496元,挖機(jī)2車款49.9萬,利息費(fèi)用19848元。利息費(fèi)用54344元也是24個月還款結(jié)束金融機(jī)構(gòu)開發(fā)票,現(xiàn)在取得的只有購車發(fā)票。從8月10日開始還款,挖機(jī)1每月還款30354元,挖機(jī)2每月還款17452元?,F(xiàn)在車和發(fā)票都收到了怎么做賬寫分錄,下月計提折舊設(shè)備按十年可以嗎,怎么寫分錄。謝謝,請老師多多指教
請問老師,我公司和客戶打官司,3月預(yù)付訴訟費(fèi)1329元,第二天開了1329元收據(jù)。我們做賬管理費(fèi)用和往來。?,F(xiàn)在官司勝訴,客戶只返我們1242元,少87元。問律師,87元是我公司要承擔(dān)的。我沖往來1329,管理費(fèi)用1242,那87怎么做賬?87沒任何單據(jù)文件證明是我們的費(fèi)用
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師,我們沒有任何單據(jù)、文件,證明87元是我們勝訴付的錢,為什么不走營業(yè)外支出呢?1329元收據(jù)一分為二,我們87,客戶1242元嗎??
同學(xué)你好 對的 是這樣 可以計入營業(yè)外支出
老師,現(xiàn)在情況到底是管理費(fèi)用,還是營業(yè)外支出呢?法院不可能在給我們收款單據(jù)了,我們接下來怎么辦?
計入管理費(fèi)用調(diào)增也可以
老師,就這兩個單據(jù)文件,目前沒有其他。。。我現(xiàn)在怎么做賬,年報怎樣調(diào),您具體說下嗎
同學(xué)你好 按上面的分錄來做就可以
管理費(fèi)用,營業(yè)外支出,有什么區(qū)別??年報有什么區(qū)別??老師能講細(xì)點(diǎn)嗎,沒懂
同學(xué)你好 匯算清繳都要調(diào)增