同學(xué),你好 我不明白我需要7月份補(bǔ)上5月的這筆所得稅嗎? 你如果沒(méi)有其他費(fèi)用的話,需要補(bǔ)上這筆稅。季度申報(bào)的時(shí)候,會(huì)要你繳納的
老師我們是民非企業(yè),3月份開(kāi)了張1000元發(fā)票的小項(xiàng)目,沒(méi)收到錢(qián),做漏了,報(bào)完稅才發(fā)現(xiàn),我們沒(méi)有無(wú)票收入,增值稅是根據(jù)開(kāi)票金額申報(bào)的,就是賬做漏了,企業(yè)所得稅就沒(méi)沒(méi)有這筆了?,F(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目做不成了,5月開(kāi)了紅沖發(fā)票,我是想著做不成了,收入費(fèi)用沒(méi)有變化,可以直接在5月份直接在一個(gè)憑證里做開(kāi)票時(shí)和紅沖時(shí)的賬務(wù)處理嘛?
老師您好,幫我看下這份截圖中17號(hào)憑證,當(dāng)時(shí)11月我在結(jié)賬時(shí)提示我要計(jì)提所得稅費(fèi)用,不然沒(méi)法完成結(jié)賬,因?yàn)橘~上也有利潤(rùn)嘛,到了12月份我就計(jì)提了一筆165800的費(fèi)用,這筆是沒(méi)有實(shí)際發(fā)生的,暫時(shí)計(jì)提的,后面就第4季度預(yù)交了6000多的所得稅,到做完匯算時(shí)還交了4145元的所得稅,但5月份的賬里,所得稅余里是不平賬的,還顯示有60403.26的余額,這種我需要怎么處理才能平賬呢?
老師好!我前任會(huì)計(jì)做的計(jì)提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯(cuò)的,8月份計(jì)提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的,實(shí)際上7月份已經(jīng)繳納過(guò)了!而且她當(dāng)時(shí)繳納時(shí)好幾個(gè)月份都沒(méi)有申報(bào)繳納,去年的費(fèi)用今年3月才補(bǔ)交的,目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒(méi)有交的,現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的,錯(cuò)誤的紅沖,那對(duì)來(lái)年的匯算清繳和個(gè)人所得稅這些會(huì)不會(huì)有影響呢?我是小白一個(gè)
老師好!我前任會(huì)計(jì)做的計(jì)提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯(cuò)的,8月份計(jì)提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的,實(shí)際上7月份已經(jīng)繳納過(guò)了!而且她當(dāng)時(shí)繳納時(shí)好幾個(gè)月份都沒(méi)有申報(bào)繳納,去年的費(fèi)用今年3月才補(bǔ)交的,目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒(méi)有交的,現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的,錯(cuò)誤的紅沖,那對(duì)來(lái)年的匯算清繳和個(gè)人所得稅這些會(huì)不會(huì)有影響呢?我是小白一個(gè)
老師好!我前任會(huì)計(jì)做的計(jì)提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯(cuò)的,8月份計(jì)提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的,實(shí)際上7月份已經(jīng)繳納過(guò)了!而且她當(dāng)時(shí)繳納時(shí)好幾個(gè)月份都沒(méi)有申報(bào)繳納,去年的費(fèi)用今年3月才補(bǔ)交的,目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒(méi)有交的,現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的,錯(cuò)誤的紅沖,那對(duì)來(lái)年的匯算清繳和個(gè)人所得稅這些會(huì)不會(huì)有影響呢?我是小白一個(gè)
分配現(xiàn)金股利會(huì)影響所有權(quán)益嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)稅負(fù)怎么算
某公司上年的銷(xiāo)售量為10萬(wàn)臺(tái),單價(jià)為18元/臺(tái),銷(xiāo)售成本率為60%,變動(dòng)成本率為70%,固定性經(jīng)營(yíng)成本為20萬(wàn)元; 預(yù)計(jì)本年的銷(xiāo)售量會(huì)提高20%(即達(dá)到12萬(wàn)臺(tái)),單價(jià)、銷(xiāo)售成本率、變動(dòng)成本率和固定性經(jīng)營(yíng)成本保持不變,則本年的經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)為(??)。
股權(quán)變更什么情況下要交個(gè)人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,營(yíng)業(yè)外支出的二級(jí)科目列什么明細(xì)?這部分營(yíng)業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
我就是不懂應(yīng)該怎么重新交稅,所以問(wèn)老師啊,我的邏輯不對(duì)嗎,計(jì)算第二季度所得稅的時(shí)候是不是把1000做睡前扣除了,我七月份沖了,是不是就是說(shuō)5月份我少交了50所得稅,這邏輯對(duì)嗎?這個(gè)少交的50塊錢(qián)所得怎么辦 ?
同學(xué),你好 我就是不懂應(yīng)該怎么重新交稅 這個(gè)沒(méi)有特殊的地方。所得稅是根據(jù)收入-成本-費(fèi)用來(lái)算的,你第三季度有費(fèi)用紅字,就會(huì)減少你的費(fèi)用,如果第三季度有其他費(fèi)用,且費(fèi)用金額很大,遠(yuǎn)超過(guò)收入,也不需要你繳納所得稅的
老師,我好像有點(diǎn)眉目了,是不是也就是說(shuō),我七月雖然紅沖的5月份的,但是不會(huì)再重新計(jì)算5月的所得稅,在稅法賬務(wù)上就是默認(rèn)那就是5月的費(fèi)用,我7月紅沖的1000,會(huì)在七月做費(fèi)用扣減,比如7月實(shí)際費(fèi)用3000,計(jì)算的時(shí)候就是當(dāng)2000費(fèi)用扣除,是這意思嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
還有個(gè)問(wèn)題,老師,我24年發(fā)現(xiàn)23年的賬不對(duì),會(huì)影響利潤(rùn),及稅費(fèi),應(yīng)該怎么辦
同學(xué),你好 有以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)賬,并補(bǔ)稅
在24年紅沖重新做了,我又跟上面一樣不懂了,23年少交或者多交的稅怎么辦
是在24年交稅時(shí),多退少補(bǔ)嗎?
同學(xué),你好 23年少交或者多交的稅怎么辦 多交會(huì)退,少交要補(bǔ)
以上總結(jié)您看對(duì)不對(duì)老師,同年調(diào)賬,沒(méi)有多退少補(bǔ)之說(shuō),直接計(jì)入當(dāng)月,跨年,就是多退少補(bǔ),不能把去年的費(fèi)用放在當(dāng)年抵扣,您看對(duì)嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
理順了,謝謝老師,真的解決我的難題了
不客氣,祝工作順利