你好你這個已經(jīng)認(rèn)證了嗎?已經(jīng)勾選認(rèn)證過了嗎?
去年年底進(jìn)項(xiàng)票已做分錄借,管理費(fèi)(物業(yè)水電費(fèi)) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸,庫存現(xiàn)金 借,原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)定進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 但都是記賬聯(lián)做了憑證,綠聯(lián)還都沒有認(rèn)定,現(xiàn)在必須認(rèn)定嗎?認(rèn)定后分錄怎么做,?如果不急認(rèn)證,是否還可以推一推
老師,招待費(fèi)住宿餐飲進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?如果不可以抵進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)該怎么做?
本月未勾選發(fā)票做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,我留到四月份勾選認(rèn)證了再轉(zhuǎn)出抵扣可以嗎?如果可以,四月份附列出清單,做分錄 借,進(jìn)項(xiàng)稅額Xx.貸,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額Xx。是這樣操作嗎?
在認(rèn)證完進(jìn)項(xiàng)稅,做會計分錄的時候,把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅金額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅科目里面,需要掛輔助項(xiàng)供應(yīng)商的客戶名稱嗎?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額嗎?如果有余額,怎樣處理是什么問題?
進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目?如果是差額征收,不可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,那怎么做會計分錄
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯了當(dāng)時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
已經(jīng)認(rèn)證了
老師,認(rèn)證過了需要處理還是不需要處理呢
你好你已經(jīng)認(rèn)證過了,你就要做的話你就做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
那老師,這個分錄怎么做呢
你好,你可以借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。