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老師好,上月銷售了10萬元的商品,均已開票且客戶已經(jīng)抵扣稅額,但是本月客戶要退貨5萬元,是紅沖10萬發(fā)票,再開一張5萬發(fā)票給客戶;還是與客戶簽一個(gè)5萬的合同,客戶用原價(jià)把貨賣給我,并開一張5萬的發(fā)票給我好呢?謝謝。

2024-11-13 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-13 11:24

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齊紅老師 解答 2024-11-13 11:28

老師認(rèn)為兩種方法都可行,看怎么方便怎么操作,最后交到稅務(wù)局的稅是正確就可以了。

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齊紅老師 解答 2024-11-13 11:31

如果按照買賣方式就要重新簽合同這些,還有資金流,貨物流,可以操作就行。

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快賬用戶1012 追問 2024-11-13 11:39

客戶10萬上月是應(yīng)收賬款的,反向銷售就是貨給我給我,應(yīng)收賬款變?yōu)?萬,做賬購進(jìn)的時(shí)候,自己用應(yīng)收賬款項(xiàng)抵扣

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齊紅老師 解答 2024-11-13 11:46

那這種就有點(diǎn)像拿貨抵債的流程了哦 可以開部分沖紅發(fā)票,沖5萬。 在開票軟件中填開并上傳《增值稅專用發(fā)票紅字信息表》……不必填寫對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證?!?

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2024-11-13
從合規(guī)和簡(jiǎn)便角度考慮,建議采用紅沖發(fā)票方式。因?yàn)榧t沖發(fā)票符合規(guī)定,能直接沖減原銷售業(yè)務(wù),雖然手續(xù)稍繁瑣,但賬務(wù)處理清晰,能準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)情況;而客戶反向銷售操作雖相對(duì)靈活,但有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),且賬務(wù)處理復(fù)雜。
2024-11-13
同學(xué)你好 以前的儀器開具紅字發(fā)票, 當(dāng)前的儀器重新開具發(fā)票 差額部分確認(rèn)應(yīng)收賬款 沖銷以前的收入和成本
2021-03-02
同學(xué),你好,堅(jiān)果仁也是你們公司的產(chǎn)品吧?以前也買給過那個(gè)客戶吧?
2021-06-07
同學(xué),跨月了嗎,沒跨月直接作廢,跨月了紅沖,再開一張
2023-08-07
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