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老師,您好!我們2020年5月與客戶簽訂了一個(gè)合同,貨物是1臺(tái)儀器 含稅價(jià)45萬,發(fā)票已經(jīng)開具,客戶已經(jīng)抵扣。現(xiàn)在因?yàn)樨浳飭栴},需要置換1臺(tái)給客戶,但是價(jià)格在原來的基礎(chǔ)上增加了8萬,即53萬,請(qǐng)問這個(gè)賬務(wù)如何處理,發(fā)票應(yīng)該如何開具。
一個(gè)10萬的銷售合同,客戶支支付了5萬,開了5萬的發(fā)票,并收款,但是因?yàn)閷?duì)方發(fā)票的抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)丟失了,我們提供方案,對(duì)方不認(rèn)可?,F(xiàn)在客戶要求在已另一個(gè)公司名稱簽訂合同,簽訂10萬的合同,給我們打款5萬,我們開票10萬。都有什么影響呢,除了我們多交了稅金,因?yàn)橛?萬收不回來,我們還有什么影響呢
老師,您好,我開出了一張一萬元的專用發(fā)票給客戶,里面有五千萬的產(chǎn)品要退貨,對(duì)方發(fā)票未抵扣已做賬,那我這邊可以開銷售方?jīng)_紅整張發(fā)票,開一張負(fù)的一萬元,再開一張正的五千元給對(duì)方嗎
老師好,幾個(gè)月前分幾批銷售了10萬元的商品,開了發(fā)票,且客戶已經(jīng)抵扣了稅額,現(xiàn)在客戶要求退貨3萬元的商品,怎樣操作比較好,是紅沖一張大發(fā)票,再開一張小發(fā)票給他們,還是與客戶簽一個(gè)3萬的合同,客戶用原價(jià)把貨賣給我,并開一張發(fā)票給我好呢?謝謝。
老師好,上月銷售了10萬元的商品,均已開票且客戶已經(jīng)抵扣稅額,但是本月客戶要退貨5萬元,是紅沖10萬發(fā)票,再開一張5萬發(fā)票給客戶;還是與客戶簽一個(gè)5萬的合同,客戶用原價(jià)把貨賣給我,并開一張5萬的發(fā)票給我好呢?謝謝。
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師認(rèn)為兩種方法都可行,看怎么方便怎么操作,最后交到稅務(wù)局的稅是正確就可以了。
如果按照買賣方式就要重新簽合同這些,還有資金流,貨物流,可以操作就行。
客戶10萬上月是應(yīng)收賬款的,反向銷售就是貨給我給我,應(yīng)收賬款變?yōu)?萬,做賬購進(jìn)的時(shí)候,自己用應(yīng)收賬款項(xiàng)抵扣
那這種就有點(diǎn)像拿貨抵債的流程了哦 可以開部分沖紅發(fā)票,沖5萬。 在開票軟件中填開并上傳《增值稅專用發(fā)票紅字信息表》……不必填寫對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證?!?