沒(méi)有抵扣那個(gè)都要寄回的

老師,對(duì)方重復(fù)開(kāi)來(lái)專票過(guò)來(lái),當(dāng)月寄重復(fù)發(fā)票回去她當(dāng)月沒(méi)有作廢,跨月紅沖。他是不是要把重復(fù)開(kāi)的抵扣聯(lián)和紅沖發(fā)票一起寄回來(lái)給我
老師好,11月份開(kāi)給購(gòu)貨方的發(fā)票有誤,對(duì)方已抵扣,本月購(gòu)方開(kāi)具紅沖發(fā)票申請(qǐng),并把原發(fā)票寄回,我們開(kāi)具紅沖發(fā)票后又開(kāi)具正數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我方需要寄給對(duì)方哪幾張發(fā)票?11月他們勾選過(guò)的發(fā)票是不是不用寄回了?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模收到對(duì)方單位開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,那如果只有發(fā)票聯(lián)可以嗎?抵扣聯(lián)對(duì)方?jīng)]有郵寄給我
我們開(kāi)具的專票有問(wèn)題,對(duì)方只退回了發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)給丟了,但是可以確定對(duì)方?jīng)]有抵扣,現(xiàn)在要把錯(cuò)誤的發(fā)票開(kāi)具紅字信息表后開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅,然后重新開(kāi)具,丟失的抵扣聯(lián)有什么辦法補(bǔ)救嗎?
我公司給對(duì)方開(kāi)具了增值稅專票,對(duì)方1月份已進(jìn)行認(rèn)證抵扣,2月份對(duì)方把此專票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并把發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)已寄回給我。請(qǐng)問(wèn)我這邊是按照紅字發(fā)票銷售方申請(qǐng)紅字正常沖紅就可以了是嗎?
快手直播賣貨,類似代理商模式,是按照差價(jià)確認(rèn)收入嗎
07年注冊(cè)公司08年底吊銷這個(gè)怎么操作解除呢?稅務(wù)沒(méi)有報(bào)道,也沒(méi)銀行開(kāi)戶,操作步驟是什么?
老師,想咨詢電商平臺(tái),我們是代銷的預(yù)付卡,銷售額比如50萬(wàn),但是傭金只有10萬(wàn)的話,申報(bào)增值稅怎么申報(bào),小規(guī)模
公司跨境電商平臺(tái)商品交易總額1229.54美金,退款金額104.37美金,還沒(méi)有提現(xiàn)到賬戶的,這樣要怎么入賬,分錄是怎樣的
幫客戶做吊銷業(yè)務(wù),吊銷業(yè)務(wù)合同模版有嗎?具體吊銷轉(zhuǎn)注銷操作流程是什么?
找郭老師有問(wèn)題咨詢 其他老師不要接啊
老師,我們有A.B兩家公司,B公司股東是A公司100%持股,這兩家公司可以合并報(bào)表的嗎?
請(qǐng)問(wèn)中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位到底扣不扣分?急急急能不能給個(gè)準(zhǔn)確說(shuō)法?科目和金額數(shù)字倒是對(duì)的,就是多加了“萬(wàn)元”,大題的題干寫的是“答案中的金額單位用萬(wàn)元表示”
本次電商報(bào)稅是用銷售收入減去退款對(duì)吧
老師你好,請(qǐng)問(wèn)對(duì)長(zhǎng)期股權(quán)投資增資減資,即投資公司針對(duì)被投資公司的增資與減資賬務(wù)處理如何處理?以及稅務(wù)上的處理怎么處理?能否幫給個(gè)思路一下嗎


抵扣聯(lián)一定要寄回是嗎?
是的,沒(méi)有抵扣就需要全部退回,才能紅沖