你好!一般納稅人在出售自己購(gòu)進(jìn)的二手車時(shí),可以選擇按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法開具增值稅發(fā)票。簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅率通常為3%。不過(guò),具體情況還需要根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定來(lái)確定。
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有二手車銷售,是按照簡(jiǎn)易計(jì)稅的,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅出來(lái)的銷項(xiàng)稅額,可以由進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)么?
老師,我們是一般納稅人21年購(gòu)買的貨車,收到二手車普通發(fā)票,現(xiàn)在要出售這個(gè)貨車,給對(duì)方開發(fā)票可以按照簡(jiǎn)易計(jì)稅開票嗎?
老師, 公司是一般納稅人 從個(gè)人手里購(gòu)買了二手車取得了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,然后現(xiàn)在又要賣出給個(gè)人,請(qǐng)問(wèn)適用稅率是可以簡(jiǎn)易征收還是一般計(jì)稅方法啊?
老師您好!公司是一般納稅人,在2020年1月購(gòu)進(jìn)一輛二手車,現(xiàn)在出售,請(qǐng)問(wèn)可以按簡(jiǎn)易計(jì)稅開票嗎?
你好,我公司是一般納稅人的物流公司2021年購(gòu)進(jìn)二手車,沒(méi)有抵扣增值稅,現(xiàn)在我公司銷售出去,是按照13%還是可以按照簡(jiǎn)易辦法3%減按2%來(lái)上稅呢?
你好,老師!扶貧捐款怎么開票?
固定資產(chǎn)入賬是22825.66,進(jìn)項(xiàng)稅額是2967.34(抵扣了),她固定資產(chǎn)折舊卻是含稅金額。 現(xiàn)在糾錯(cuò),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣 要轉(zhuǎn)出來(lái)(開專票時(shí)還不是一般納稅人),對(duì)固定資產(chǎn)折舊額有沒(méi)有影響
購(gòu)進(jìn)的黃沙,暫時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票,能不能先銷售開票出去,后面供應(yīng)商再補(bǔ)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
車本來(lái)就在公司名下,但一直未入賬,之前注冊(cè)資本是貨幣出資,現(xiàn)在老板想改為實(shí)物(車)出資,車的價(jià)格和注冊(cè)資本差不多,這樣可以吧?
老師,一家裝潢公司需要開發(fā)票,是辦自然人營(yíng)業(yè)執(zhí)照好還是小規(guī)模公司比較好呢
你好老師 物業(yè)管理公司收取的物業(yè)費(fèi) 需要交印花稅嗎?
廣州公司年報(bào)漏報(bào)了,還可以補(bǔ)報(bào)嗎?可以解除年報(bào)漏報(bào)的異常嗎
一般納稅人清包工可以開專票嗎
老師,您好,我們前年給對(duì)方開具了35萬(wàn)元的專用發(fā)票,雙方均已入賬,對(duì)方也已經(jīng)抵扣稅款,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)金額有問(wèn)題,要紅沖16萬(wàn)元發(fā)票,我們和對(duì)方需要怎么處理
尊敬的納稅人:您好,為協(xié)助你單位便捷、規(guī)范辦理出口應(yīng)征稅貨物的增值稅納稅申報(bào),你單位存在出口應(yīng)征稅貨物相關(guān)業(yè)務(wù),請(qǐng)先完成當(dāng)期出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單的用途確認(rèn)操作,再辦理增值稅納稅申報(bào)業(yè)務(wù)。 確定
好的,謝謝 老師
不客氣!如果還有其他問(wèn)題,隨時(shí)歡迎提問(wèn)。祝您工作順利!