你好,根據(jù)準(zhǔn)則來的話是做固定資產(chǎn)清理就是不一樣
老師票是在5月份開的,報(bào)稅會計(jì)稅是交了,但是做賬會計(jì)一直沒入賬,在9月才發(fā)現(xiàn),這個(gè)可以做在9月份嗎?還是一定要去稅務(wù)局改第二季度的報(bào)表,我看了下月報(bào)的稅,增值稅那張表的累積收入,跟利潤表累積金額都不一致的,就差會計(jì)忘記入5月票的那個(gè)金額
想問下老師出售二手車和個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還 這兩種是需要繳納增值稅的 但是需要在賬上確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入嗎 然后結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本 如果不確認(rèn) 那增值稅申報(bào)表和賬上、利潤表的收入就不一樣了 想問下老師實(shí)務(wù)上會怎么做比較好呢謝謝
收到平銷返利,我司開普票給供貨方,入其他業(yè)務(wù)收入,不做銷項(xiàng),沖減進(jìn)項(xiàng)。那這個(gè)收入在申報(bào)表上怎么填?填了銷售額申報(bào)表不是會算出銷項(xiàng)稅?
老師您好,我現(xiàn)在有個(gè)租倉收入,對方說不需要我開票,那我就直接做其他業(yè)務(wù)收入,和銷項(xiàng)稅。納稅申報(bào)是不是在附表一填寫未開票收入就行了
請問公司賣掉二手車給個(gè)人,開了發(fā)票給個(gè)人,會計(jì)科目怎么做呢,我不入主營收入,但是利潤表和稅務(wù)系統(tǒng)收入就不一致了
@董老師,請問在線嗎
老師好,我們購買產(chǎn)品預(yù)付定金有四萬多因?yàn)榭蛻裟沁叧鰡栴}所以出不了貨,預(yù)付給供應(yīng)商的定金就沒有對應(yīng)發(fā)票進(jìn)來,應(yīng)該怎么平賬呢?還有我們收客戶預(yù)收款也是銷項(xiàng)票
老師利潤率是多少企業(yè)才不會虧呢
老師,您好,我們要開房租發(fā)票的話,半年是6000塊錢。這個(gè)稅房東是不會承擔(dān)的,都有什么稅,稅費(fèi)多少。您能否幫我把計(jì)算過程列示一下,謝謝。
老師,1098的軟件年費(fèi)需要攤銷嗎
老師我想問一下,我把課程下載下來,如果我的這個(gè)會員到期了的話,我下載了的視頻還可以看嗎?
企業(yè)支出3000元機(jī)械費(fèi),對方不給開發(fā)票,怎么做賬
老師,\'這個(gè)是啥意思啊?
每月15號前申報(bào)個(gè)稅是按計(jì)提數(shù)申報(bào),我們是25號發(fā)工資,發(fā)工資時(shí)有時(shí)會有個(gè)別員工工資變動,比如老板給100或者200獎勵,或者計(jì)提工資時(shí)算錯/漏做會員卡提成等發(fā)工資時(shí)等情況,在發(fā)工資時(shí)就調(diào)整了,這樣和申報(bào)個(gè)稅時(shí)的金額就不一致了,怎么辦?怎么做能規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
出口退稅,我們供應(yīng)不開發(fā)票,我們報(bào)關(guān)的話有銷售額成本可以按照不開票成本價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
那要怎么做,收入就對不上了
和其他業(yè)務(wù)收入就是能對起來。
做其他業(yè)務(wù),收入就能對起來。
到時(shí)候再申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表一定是有問題
是的,對的,不一致,有些稅務(wù)局會找的。
那要怎么做才好呢
問稅務(wù)他們說會計(jì)他們不管,只認(rèn)稅法
那就按其業(yè)務(wù)收入的
那分錄怎么做,市出售給個(gè)人的,固定資產(chǎn)清理分錄也要做嗎。分錄怎么做呢
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi), 借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理。
市出售給個(gè)人,要做借應(yīng)收,貸其他業(yè)務(wù)收入嗎,有點(diǎn)不明白,謝謝
你好,銷售給個(gè)人確認(rèn)收入的意思,你不做其他業(yè)務(wù)收入。你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。你銷售給個(gè)人和企業(yè)還不一樣的賬務(wù)處理嗎?
意思直接做你發(fā)的分錄就好了是吧,應(yīng)收賬款不用做
是的,對的,是這么做。
好的,謝謝您老師
不用客氣,工作愉快。