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老師好,我們購買產(chǎn)品預(yù)付定金有四萬多因?yàn)榭蛻裟沁叧鰡栴}所以出不了貨,預(yù)付給供應(yīng)商的定金就沒有對應(yīng)發(fā)票進(jìn)來,應(yīng)該怎么平賬呢?還有我們收客戶預(yù)收款也是銷項(xiàng)票

2025-09-09 19:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-09 19:43

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-09 19:44

您好,預(yù)付給供應(yīng)商的40000元定金沒拿到發(fā)票,如果供應(yīng)商同意退錢就等收到退款時(shí)借銀行存款40000貸預(yù)付賬款40000直接沖掉;如果供應(yīng)商不退錢造成損失,你要讓供應(yīng)商開個(gè)債務(wù)豁免證明之類的蓋章文件,然后做賬借營業(yè)外支出40000貸預(yù)付賬款40000,這個(gè)損失報(bào)稅時(shí)要在企業(yè)所得稅匯算清繳填表并附上證明才能稅前扣除;收客戶的預(yù)收款不管開沒開銷項(xiàng)票,收到錢時(shí)都先借銀行存款貸合同負(fù)債(或預(yù)收賬款),如果這單生意取消要退錢就借合同負(fù)債貸銀行存款,同時(shí)之前沒開票的話還要在增值稅申報(bào)時(shí)把這筆未開票收入用負(fù)數(shù)沖掉,如果客戶要貨就正常開銷項(xiàng)票并確認(rèn)收入,開票時(shí)借合同負(fù)債貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)稅額(比如收100000元含稅價(jià),銷項(xiàng)稅額是100000÷1%2B13%×13%≈11504元)。

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快賬用戶9890 追問 2025-09-09 19:46

現(xiàn)在基本上確定不出貨了,預(yù)收款不退

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快賬用戶9890 追問 2025-09-09 19:48

供應(yīng)商那邊應(yīng)該也不會(huì)退,壓了庫存本身就是虧損

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齊紅老師 解答 2025-09-09 19:52

?是的,供應(yīng)商4萬定金和客戶預(yù)收款都不退,會(huì)計(jì)上分別記 借:營業(yè)外支出40000(供應(yīng)商),借:營業(yè)外收入(或貸合同負(fù)債減少)(客戶),稅務(wù)上 4萬定金損失需供應(yīng)商蓋章豁免證明才能稅前扣除,否則多交所得稅1萬(按25%算);客戶預(yù)收款不退視同收入,需補(bǔ)增值稅(未開票)和企業(yè)所得稅(25%),若之前未開票收入已申報(bào)則只需調(diào)賬,否則要補(bǔ)稅避免罰款。

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-09-09
首先,我們需要理解預(yù)付貨款和“其他貨幣資金”的區(qū)別。預(yù)付貨款是指預(yù)先支付給供應(yīng)商的貨款,而“其他貨幣資金”則是指企業(yè)除現(xiàn)金和銀行存款以外的其他貨幣資金,例如銀行匯票、銀行本票等。 在你的情況下,由于木作產(chǎn)品是定制的,通常需要預(yù)付貨款。如果你將這部分預(yù)付貨款計(jì)入“其他貨幣資金”科目,可能會(huì)造成賬目不準(zhǔn)確,因?yàn)椤捌渌泿刨Y金”并不是一個(gè)準(zhǔn)確的科目來描述這種情況。 而關(guān)于你提到的“外賬的預(yù)收預(yù)付這些科目金額最好不要太大”,這是因?yàn)轭A(yù)收預(yù)付賬款科目反映了公司的短期資產(chǎn)和負(fù)債情況,如果金額過大,可能會(huì)影響公司的流動(dòng)比率和速動(dòng)比率等財(cái)務(wù)指標(biāo),從而影響公司的短期償債能力。 對于你公司的情況,建議在處理外賬時(shí),仍然將預(yù)付貨款計(jì)入“預(yù)付賬款”科目。這樣做的好處是更準(zhǔn)確地反映了公司與供應(yīng)商之間的交易關(guān)系,同時(shí)也有助于保持外賬的完整性和準(zhǔn)確性。 如果你認(rèn)為預(yù)付賬款的金額已經(jīng)很大,可以考慮與供應(yīng)商協(xié)商,盡量減少預(yù)付款項(xiàng)的金額,或者調(diào)整公司的采購策略,例如采用更靈活的付款方式或與供應(yīng)商建立更緊密的合作關(guān)系,以減少預(yù)付款項(xiàng)的必要性。 最后,對于你提到的去年8月份預(yù)付貨款90多萬而供應(yīng)商開票只有四十萬的情況,建議進(jìn)行詳細(xì)的核查,了解其中的原因,并確保所有的預(yù)付貨款都有相應(yīng)的發(fā)票和出庫單據(jù)作為憑證。
2024-01-04
您好 采購商品供應(yīng)商一直沒有開票,客戶催發(fā)票可以先開出
2024-08-05
你好,是的,那就只能這樣了,除非確認(rèn)無法收到發(fā)票,做納稅調(diào)整
2024-08-05
請問老師: 1.付款給供貨商后,及時(shí)索要發(fā)票,公司有進(jìn)項(xiàng) 客戶不給開出來發(fā)票的話,公司手里的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過期超一年了怎么辦? 答:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不會(huì)過期的。成本費(fèi)用要及時(shí)入賬 2.還是說,等客戶開來銷項(xiàng)發(fā)票,再給供應(yīng)商要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,及時(shí)抵扣 問題: 是付款給供應(yīng)商多少金額,就馬上要發(fā)票? 還是等客戶給我們開票了,我們在跟供貨商要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票? 答:
2022-12-14
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