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老師您好!請(qǐng)問收到上年度退回殘疾人就業(yè)金會(huì)計(jì)分錄怎么做?(是我們是事業(yè)單位自負(fù)盈虧的公辦幼兒園)帳務(wù)處理科目用“以前年度損益調(diào)整”還是“以前年度盈余調(diào)整”呢?

2024-11-10 11:41
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-10 11:41

政府會(huì)計(jì)制度用以前年度盈余 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸以前年度盈余

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政府會(huì)計(jì)制度用以前年度盈余 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸以前年度盈余
2024-11-10
收到上年度退回的殘疾人就業(yè)保障金時(shí),先確定該款項(xiàng)的性質(zhì)為以前年度多繳納的費(fèi)用退回: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:以前年度盈余調(diào)整 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:資金結(jié)存 — 貨幣資金 貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) — 年初余額調(diào)整(如果是財(cái)政撥款退回)或非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) — 年初余額調(diào)整(如果是非財(cái)政撥款退回)等相應(yīng)科目。 然后,將以前年度盈余調(diào)整的金額結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:以前年度盈余調(diào)整 貸:累計(jì)盈余
2024-11-07
如果是事業(yè)單位自負(fù)盈虧的公辦幼兒園,收到上年度退回的殘疾人就業(yè)金,可以按照以下會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行處理: 借:銀行存款 貸:事業(yè)支出 —— 殘疾人就業(yè)金(紅字) 同時(shí),還需要調(diào)整以前年度損益,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:事業(yè)支出 —— 殘疾人就業(yè)金(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整 期末,將 “以前年度損益調(diào)整” 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至 “非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)” 或 “事業(yè)結(jié)余” 科目。
2024-11-09
你好 ;? 你以前年度損益調(diào)整 應(yīng)該期末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤去的 ; 你們沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎?勾稽關(guān)系利潤表和負(fù)債表之間就是會(huì)有這個(gè)差異金額的 。 這個(gè)系統(tǒng)軟件財(cái)務(wù)里面是沒法修改的? ?; 記住這個(gè)差異金額??
2022-03-11
你好,你是說匯算怎么做嗎?還是一季度?
2021-04-28
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