你好,這個(gè)是可以補(bǔ)報(bào)的。,建議你就當(dāng)做這個(gè)月的收入入賬算了。
發(fā)現(xiàn)前年收入未入賬,需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。需要填報(bào)前年的年度企業(yè)所得稅申報(bào)表補(bǔ)充申報(bào)嗎?還是填報(bào)前年的匯算清繳報(bào)表補(bǔ)充申報(bào)?
老師,我那天問(wèn)你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說(shuō)不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來(lái)做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來(lái)抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2022年第四季度收入未開(kāi)票收入少做了40萬(wàn),現(xiàn)在要更正申報(bào)表嗎,未開(kāi)票收入填到第幾行呢
請(qǐng)問(wèn)22年度發(fā)出商品未開(kāi)票報(bào)了未開(kāi)發(fā)票收入和沒(méi)報(bào)收入的差別 還有一筆廢料收入當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入,報(bào)在當(dāng)月那稅負(fù)怎么辦還有稅務(wù)部門以后查賬怎么知道這是補(bǔ)以前月
請(qǐng)問(wèn)22年度發(fā)出商品未開(kāi)票報(bào)了未開(kāi)發(fā)票收入和沒(méi)報(bào)收入的差別 還有一筆廢料收入當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入,報(bào)在當(dāng)月那稅負(fù)怎么辦還有稅務(wù)部門以后查賬怎么知道這是補(bǔ)以前月
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂(lè)部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開(kāi)對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫無(wú)票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請(qǐng)問(wèn)一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號(hào)的?
如果算這個(gè)月的收入,到時(shí)查賬只需補(bǔ)以前年度與申報(bào)之間的滯納金?
你好,現(xiàn)在是稅務(wù)局要求你們補(bǔ)嗎還是你們自己去補(bǔ)
我們自己補(bǔ)
你好你們自己補(bǔ)的話就當(dāng)做這個(gè)月的算了,就不用去扯之前的了。