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匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)2022年第四季度收入未開票收入少做了40萬,現(xiàn)在要更正申報表嗎,未開票收入填到第幾行呢

2023-05-06 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-06 09:33

您好。您是小。您是小規(guī)模納稅人,還是一般納稅人?

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齊紅老師 解答 2023-05-06 09:33

更正申報是填寫在未開具發(fā)票那一行,填寫對應稅率的未開發(fā)票那一行。

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快賬用戶7935 追問 2023-05-06 09:33

小規(guī)模納稅人,去年是免稅的吧

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齊紅老師 解答 2023-05-06 09:39

你好 是的去年上免稅的?

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快賬用戶7935 追問 2023-05-06 09:42

未開票的填到哪里哪一行,表上這個數(shù)據(jù)是開票的

未開票的填到哪里哪一行,表上這個數(shù)據(jù)是開票的
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快賬用戶7935 追問 2023-05-06 09:42

我們是快遞公司

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齊紅老師 解答 2023-05-06 09:46

規(guī)模納稅人去年是免稅的,如果您沒有超過45萬,就直接填寫到第十行就行了。

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齊紅老師 解答 2023-05-06 09:46

如果您超過了45萬,填寫第12行,再填寫減免表。

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快賬用戶7935 追問 2023-05-06 09:49

開票的都超過45萬了,開票的加上未開票的都140萬了,對了,專票是不免稅的,只有普票是免稅的吧

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齊紅老師 解答 2023-05-06 09:56

是的,如果您開專票,不免稅是正常交稅。填寫在第一行和第二行。然后超過45萬填寫,超過45萬普票的情況下也減免,填寫在第12行和減免表。

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您好。您是小。您是小規(guī)模納稅人,還是一般納稅人?
2023-05-06
你好,你能反結(jié)賬修改嗎?如果能的話,可以 在12月份做,然后修改第四季度的財務報表和所得稅申報表,增值稅申報表 是
2025-04-30
最好是在第四季度里面,因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
2024-05-08
第四季度的納稅申報表上收入要填30萬
2022-01-03
同學你好 這個需要你自己統(tǒng)計只要任意連續(xù)12個月不超過500萬就行了 如果超過就不要寫
2021-01-15
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