您好。您是小。您是小規(guī)模納稅人,還是一般納稅人?
請問19年第四季度有開票收入,申報時零申報了,年報的時候發(fā)現(xiàn),需要去稅務局更正嗎?還是以年報的為準?
假如小規(guī)模納稅人在第三季度申報了未開票收入10萬元,第四季度這10萬元未開票收入又開了發(fā)票,另外還開了30萬發(fā)票,第四季度的納稅申報表上收入要填多少?是30萬嗎?
今年第一季度開具的增值稅收入發(fā)票,可以計入去年的收入么?業(yè)務是發(fā)生在去年。收入款并未收到。而去年第四季度的增值稅已完成申報,可否在匯算清繳時調(diào)整呢,如何做調(diào)整?分錄怎么做?
老師,現(xiàn)在要進行企業(yè)所得稅匯算清繳了,發(fā)現(xiàn)2022年收入的發(fā)票還差22萬元,2022年的第四季度申報未交企業(yè)所得稅,現(xiàn)要補交企業(yè)所得稅5000元,要如果做賬?
匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)2022年第四季度收入未開票收入少做了40萬,現(xiàn)在要更正申報表嗎,未開票收入填到第幾行呢
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
更正申報是填寫在未開具發(fā)票那一行,填寫對應稅率的未開發(fā)票那一行。
小規(guī)模納稅人,去年是免稅的吧
你好 是的去年上免稅的?
未開票的填到哪里哪一行,表上這個數(shù)據(jù)是開票的
我們是快遞公司
規(guī)模納稅人去年是免稅的,如果您沒有超過45萬,就直接填寫到第十行就行了。
如果您超過了45萬,填寫第12行,再填寫減免表。
開票的都超過45萬了,開票的加上未開票的都140萬了,對了,專票是不免稅的,只有普票是免稅的吧
是的,如果您開專票,不免稅是正常交稅。填寫在第一行和第二行。然后超過45萬填寫,超過45萬普票的情況下也減免,填寫在第12行和減免表。