你好!依據我國印花稅的相關規(guī)定,承攬合同需要繳納印花稅,稅率一般是合同金額的千分之一。所以你們簽訂的視頻制作合同,如果被歸類為承攬合同,是需要繳納印花稅的。而且,將其計入管理費用--業(yè)務宣傳科目是合適的。
老師,咨詢您一下,我們成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計入實收資本,雙方簽了研發(fā)服務合同,說是b的研發(fā)服務 讓a公司的四個研發(fā)人員給干活。 一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月不是算籌辦期嗎?是這樣嗎? 二,當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務合同,我們作為主營業(yè)務收入了那80000,會計分錄,借,銀行存款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費增值稅 三,a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎?是否需要計入研發(fā)支出什么的,跟研發(fā)相關的
老師, 我們公司非廣告類主營,10月慶祝國慶簽訂了視頻制作合同跟外面公司,用來慶祝祖國和宣傳公司。這個合同需要交印花稅嗎(按承攬合同交嗎)?計入了管理費用--業(yè)務宣傳 科目
母女都是法人給對方開票可以嗎?
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實際工資應個是填應發(fā)工資吧
生產成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產工序,每道領料,錄入成本核算系統,這些工作都是誰負責尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進項152954.3元,如果開進來進項是13%的,需要價稅合計進項多少元
客戶半年前買的商品,現在商品效果不好,產品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務需要動進銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現在商品效果不好,產品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財務,有些財務部門在公司做那么多事,別的部門做錯事還要算到財務部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
讓別的公司制作視頻,簽訂的合同屬于承攬合同吧?
是的,你們與其他公司簽訂的視頻制作合同屬于承攬合同。承攬合同是指承攬方按照委托方的要求,完成一定的工作,并收取報酬的合同。所以,這種視頻制作服務合同正好符合承攬合同的特點。
雙方都需要申報繳納是嗎
是的,根據印花稅的規(guī)定,承攬合同雙方都需要繳納印花稅。通常情況下,雙方各自對自己持有的合同副本繳納相應的印花稅。
謝謝,那本月開具發(fā)票,但對應錢沒收到,需要做分錄嗎?下月申報增值稅需要把這筆開票金額申報增值稅嗎?
對于你提到的情況,即使款項尚未收到,只要已經開具了發(fā)票,就應該按照發(fā)票金額做會計分錄,確認應收賬款和銷售收入。根據我國增值稅的規(guī)定,銷售額是以開票為準的,所以你需要在開具發(fā)票的當月將這筆金額納入增值稅的申報中。
謝謝老師哦
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