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老師, 我們公司非廣告類主營,10月慶祝國慶簽訂了視頻制作合同跟外面公司,用來慶祝祖國和宣傳公司。這個合同需要交印花稅嗎(按承攬合同交嗎)?計入了管理費用--業(yè)務宣傳 科目

2024-11-07 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-11-07 15:46

你好!依據我國印花稅的相關規(guī)定,承攬合同需要繳納印花稅,稅率一般是合同金額的千分之一。所以你們簽訂的視頻制作合同,如果被歸類為承攬合同,是需要繳納印花稅的。而且,將其計入管理費用--業(yè)務宣傳科目是合適的。

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快賬用戶4017 追問 2024-11-07 15:48

讓別的公司制作視頻,簽訂的合同屬于承攬合同吧?

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齊紅老師 解答 2024-11-07 15:51

是的,你們與其他公司簽訂的視頻制作合同屬于承攬合同。承攬合同是指承攬方按照委托方的要求,完成一定的工作,并收取報酬的合同。所以,這種視頻制作服務合同正好符合承攬合同的特點。

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快賬用戶4017 追問 2024-11-07 15:54

雙方都需要申報繳納是嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-07 15:57

是的,根據印花稅的規(guī)定,承攬合同雙方都需要繳納印花稅。通常情況下,雙方各自對自己持有的合同副本繳納相應的印花稅。

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快賬用戶4017 追問 2024-11-07 15:59

謝謝,那本月開具發(fā)票,但對應錢沒收到,需要做分錄嗎?下月申報增值稅需要把這筆開票金額申報增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-07 16:02

對于你提到的情況,即使款項尚未收到,只要已經開具了發(fā)票,就應該按照發(fā)票金額做會計分錄,確認應收賬款和銷售收入。根據我國增值稅的規(guī)定,銷售額是以開票為準的,所以你需要在開具發(fā)票的當月將這筆金額納入增值稅的申報中。

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快賬用戶4017 追問 2024-11-07 16:05

謝謝老師哦

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齊紅老師 解答 2024-11-07 16:08

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你好!依據我國印花稅的相關規(guī)定,承攬合同需要繳納印花稅,稅率一般是合同金額的千分之一。所以你們簽訂的視頻制作合同,如果被歸類為承攬合同,是需要繳納印花稅的。而且,將其計入管理費用--業(yè)務宣傳科目是合適的。
2024-11-07
一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月不是算籌辦期嗎?是這樣嗎? 不算籌辦期的,建議計入管理費用工資的 二,當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務合同,我們作為主營業(yè)務收入了那80000,會計分錄,借,銀行存款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費增值稅 這分錄沒問題的 三,a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 直接計入收入的,學員
2023-07-08
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