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一張憑證有一百多項(xiàng),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了一項(xiàng),應(yīng)該怎么更正?

2024-11-06 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-06 17:27

發(fā)現(xiàn)憑證中的錯(cuò)誤后,可以根據(jù)具體情況處理。如果憑證還未過(guò)賬,可以直接修改錯(cuò)誤項(xiàng)。如果已經(jīng)過(guò)賬,需要沖銷原憑證,并重新制作一個(gè)正確的憑證來(lái)替代。這樣既保證了會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確性,又符合會(huì)計(jì)的規(guī)范要求。

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快賬用戶5840 追問(wèn) 2024-11-06 17:33

結(jié)過(guò)賬了,就是太多了,要一整張沖紅嗎?可不可以只沖紅錯(cuò)的一項(xiàng)?。?

頭像
齊紅老師 解答 2024-11-06 17:35

如果已經(jīng)結(jié)賬,通常需要將整張憑證沖紅,然后重新制作一個(gè)新的憑證進(jìn)行記賬。這是因?yàn)闀?huì)計(jì)系統(tǒng)中的每張憑證都是一個(gè)整體,單獨(dú)沖紅一項(xiàng)可能會(huì)導(dǎo)致賬目不平衡。正確的做法是保持會(huì)計(jì)記錄的完整性和準(zhǔn)確性。

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發(fā)現(xiàn)憑證中的錯(cuò)誤后,可以根據(jù)具體情況處理。如果憑證還未過(guò)賬,可以直接修改錯(cuò)誤項(xiàng)。如果已經(jīng)過(guò)賬,需要沖銷原憑證,并重新制作一個(gè)正確的憑證來(lái)替代。這樣既保證了會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確性,又符合會(huì)計(jì)的規(guī)范要求。
2024-11-06
這個(gè)只需要更正錯(cuò)誤的哪一項(xiàng)就可以了
2023-09-07
紅沖錯(cuò)誤憑證:按原錯(cuò)誤分錄,以相同金額、相反方向編制會(huì)計(jì)分錄,沖銷上一年錯(cuò)誤的記賬。假設(shè)上一年錯(cuò)誤分錄為借 “相關(guān)科目”,貸 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” ,紅沖分錄則為借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”,貸 “相關(guān)科目”。同時(shí),將原本記錯(cuò)成銷項(xiàng)但實(shí)際是進(jìn)項(xiàng)且已抵扣的部分,從銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄為借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”,貸 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”。 更正正確分錄:編制正確的記賬憑證,假設(shè)業(yè)務(wù)是采購(gòu)貨物收到發(fā)票,正確分錄為借 “庫(kù)存商品” 等,借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,貸 “銀行存款” 等 。 處理本月進(jìn)項(xiàng)增多問(wèn)題:由于紅沖和更正,本月進(jìn)項(xiàng)稅額增加,但申報(bào)表之前是正確的??稍诒驹律陥?bào)增值稅時(shí),在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次,將多出來(lái)且不應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理,保證申報(bào)表與賬務(wù)處理一致。比如,經(jīng)計(jì)算多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額為 X 元,申報(bào)時(shí)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填寫(xiě) X 元,賬務(wù)上也做相應(yīng)轉(zhuǎn)出分錄:借 “相關(guān)成本或費(fèi)用科目”,貸 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”。
2025-03-14
你好,調(diào)整的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 A 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—B
2021-05-13
你好,可以的,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)或者是多相反的,然后再重新做。
2021-11-18
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