你好,就是按照利潤(rùn)來分的,按照利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額來分。然后看各自的比例。
老師,早上好,有限合伙企業(yè),合伙人均為自然人,合伙企業(yè)對(duì)外投資一家有限責(zé)任公司,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓該投資,取得股份轉(zhuǎn)讓所得10萬元,請(qǐng)問合伙企業(yè)如何交個(gè)人所得稅?是按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,5級(jí)累進(jìn)稅率,所有自然合伙人先分后稅?還是直接先分后稅,所有合伙人各自按照財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得稅目,適應(yīng)20%稅率交個(gè)稅?
請(qǐng)問,A有限責(zé)任公司,有一個(gè)有限合伙企業(yè)股東B,占股比例為10%.那么是要在凈利潤(rùn)為正的情況下才能分紅是么? 假如凈利潤(rùn)為10000萬,那么B有限合伙可以分的1000,然后合作企業(yè)在按照合伙人的份額進(jìn)行分紅么?還是會(huì)留一部分?
自然人A和法人企業(yè)B注冊(cè)成立了有限合伙企業(yè)C,以有限合伙企業(yè)C對(duì)外一投資公司分回的股息紅利,是自然人A按按“股息紅利所得”申報(bào)繳納個(gè)人所得稅,法人企業(yè)B申報(bào)繳納企業(yè)所得稅?是由合伙企業(yè)的合伙人各自申報(bào)繳納稅款,還是合伙企業(yè)代為申報(bào)扣繳?如果法人企業(yè)B要將分得的這筆紅利分配給股東,B企業(yè)的股東還要按“股息紅利所得”申報(bào)繳納個(gè)人所得稅?
子公司(合伙企業(yè))收到母公司的分紅(子的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益)時(shí),這個(gè)合伙企業(yè)就有利潤(rùn)了,合伙企業(yè)是不是就要先分后稅,分指分紅給合伙的個(gè)人股東,個(gè)人股東按20%股息紅利交個(gè)稅?合伙企業(yè)分完還有利潤(rùn)就要再按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅?
老師,我司有一個(gè)自然人股東和一個(gè)合伙企業(yè)股東,現(xiàn)在合伙企業(yè)股東要把持有的15%的股份轉(zhuǎn)讓給這個(gè)自然人,稅務(wù)要求在自然人電子稅務(wù)局填寫股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜相關(guān)的資料,這個(gè)合伙企業(yè)是由一個(gè)自然人和一個(gè)有限公司組成的,那在自然人電子稅務(wù)局填的時(shí)候需要合伙企業(yè)的兩個(gè)合伙人都填嗎?
老師,評(píng)論總資產(chǎn)指年初資產(chǎn)?年末資產(chǎn)的平均數(shù),那么平均凈資產(chǎn)指什么?是年初權(quán)益?年末權(quán)益的平均數(shù)嗎
老師您好,公司從外面請(qǐng)培訓(xùn)老師給員工培訓(xùn)。 該老師發(fā)生的差旅費(fèi)讓公司報(bào)銷,該費(fèi)用怎么做賬?
請(qǐng)問下我們領(lǐng)導(dǎo)要我另外出一個(gè)利潤(rùn)表,邏輯是一個(gè)月的客戶對(duì)賬收入減整月的供應(yīng)商對(duì)賬采購(gòu)金額再當(dāng)月實(shí)際支付出去的錢(包含工資運(yùn)費(fèi)啥的剔除對(duì)賬供應(yīng)商貨款)。這個(gè)表能對(duì)嗎
非營(yíng)利組織的學(xué)校,學(xué)費(fèi)收入需要報(bào)印花稅嗎?
馬上干出納塊一年了,還是不能明白公司業(yè)務(wù),公司會(huì)開展新業(yè)務(wù),為什么感覺做個(gè)財(cái)務(wù)這么難,想離職了,到底要不要離職,想去做文員了,我工資低的可憐,下班了也不想考證了,老板降薪了1000對(duì)我,試用期只有2000了,堅(jiān)持不下去了轉(zhuǎn)正4500在杭州活不下去,看不到希望,天天被說
老師好:2023年12月計(jì)提了一筆費(fèi)用,2024年1月紅沖了這筆費(fèi)用。2024年匯算清繳,這筆費(fèi)用涉及的會(huì)計(jì)科目,納稅調(diào)減處理?
老師,2家公司的個(gè)稅,要合并到一個(gè)電腦上,一家恢復(fù)就把另一家覆蓋了,那要怎么合并到一起?。?/p>
請(qǐng)問老師,如果我們把24年沒申報(bào)的個(gè)稅都在12月1次補(bǔ)申報(bào),有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛
老師,能通過減資實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓的目的嘛
老師你好,個(gè)體戶住宿業(yè),在攜程和美團(tuán)有網(wǎng)站賣房,比如我們1間客房1晚200元,然后平臺(tái)搞活動(dòng)有代金券,他們?cè)谄脚_(tái)195賣給客人,平臺(tái)抽取傭金5元,我們實(shí)際到帳190元,但是客人要求開200元發(fā)票,這個(gè)帳該怎么做
合伙企業(yè)的收入減去成本、費(fèi)用和損失后,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定調(diào)整職工工資、廣告費(fèi)業(yè)務(wù)接待費(fèi)等特殊費(fèi)用,然后得到的金額為合伙企業(yè)的應(yīng)納稅所得額。想問一下這個(gè)減去成本費(fèi)用損失,損失指的是什么?
你好,損失就比如營(yíng)業(yè)外支出。
哦哦。有調(diào)增項(xiàng)的話需要加進(jìn)去對(duì)吧?那這個(gè)調(diào)增項(xiàng)比如有招待費(fèi),是調(diào)增本年度的,還是也要加上以前年度的招待費(fèi)呢?
老師。還在嗎?
你好,每年匯算清繳,都是調(diào)整上年的
合伙企業(yè)沒有所得稅匯算清繳啊
你好,這個(gè)是做個(gè)人所得稅的匯算,但是在做個(gè)人所得稅匯算的時(shí)候,算利潤(rùn)的金額也是要按照招待費(fèi)來調(diào)整的。
合伙人有兩方,一個(gè)是自然人股東,另一個(gè)是法人股東。你說的沒太聽懂呢,老師。能再具體講講嗎?
你好,合伙企業(yè)是先算企業(yè)利潤(rùn)了,然后再分。 算利潤(rùn)的時(shí)候就要先按照扣除比例來調(diào)整利潤(rùn)。比如你的業(yè)務(wù)招待費(fèi)就要按照發(fā)生額的60%和收入的千分之五兩個(gè)小按照哪個(gè)來扣除?
我現(xiàn)在就要計(jì)算利潤(rùn)了。調(diào)增項(xiàng)合計(jì)金額是本年的還是加上往年的?
你好,這個(gè)本年的了。
假如本年需要調(diào)增的合計(jì)金額為5萬。調(diào)整利潤(rùn)的會(huì)計(jì)分錄怎么做???
這個(gè)不需要單獨(dú)做憑證。
利潤(rùn)總額是500萬,這5萬是加上分還是減去分?
你好這個(gè)是加上了。
合伙企業(yè)分這個(gè)應(yīng)納稅所得額,有時(shí)間要求嗎?我的意思是需要利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是個(gè)正數(shù)再分,還是隨時(shí)可以分?
你好,一般都是按年計(jì)算,你什么時(shí)候拿走,企業(yè)自己定
第一個(gè)問題利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是個(gè)負(fù)數(shù),怎么拿走,我的意思是財(cái)務(wù)怎么入賬?第二個(gè)問題如果年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的時(shí)候是480萬,調(diào)整項(xiàng)5萬,那就是按照485萬分,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄不是就不平了嗎?這5萬的調(diào)整項(xiàng)如何平賬呢?
你好,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)就沒有的分,不需要入賬,只需要把負(fù)數(shù)填在資產(chǎn)負(fù)債表里面就行了。