你好可以的,提前做了賬,到時(shí)來了發(fā)票貼上
老師,問一下我六月份記賬有一筆費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我入賬進(jìn)項(xiàng)稅做了待抵扣沒有認(rèn)證,七月份發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有問題已退回重開,重開的發(fā)票日期屬于7月份了,那么我六月入賬的是不是要沖賬,不可以直接把7月份發(fā)票放到六月賬里吧
請問老師,我小規(guī)模公司,這個(gè)季度企業(yè)所得稅有點(diǎn)多成本發(fā)票全進(jìn)全了,就是有個(gè)物流發(fā)票1.3萬這個(gè)月付款,發(fā)票得下個(gè)月開,可以做這個(gè)月可以預(yù)提費(fèi)用,預(yù)提這個(gè)發(fā)票么,小規(guī)模還有預(yù)提費(fèi)用么,我9月份做借管理費(fèi)用—預(yù)提 貸銀行存款 那等10月份的時(shí)候發(fā)票到了我怎么辦呢?我是沖分錄還是可以直接把發(fā)票貼在9月份分錄后邊呢?@立峰老師
老師您好!我們是一般納稅人,公司9月份剛成立,9月份有一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證入賬。 10和11月沒有費(fèi)用發(fā)票,只有銀行的一些流水(往來款、投資款、工資),而且10月和11月做的0申報(bào),個(gè)稅11月不是0申報(bào)。想問下10月和11月的這幾筆賬我可以合到12月來做嗎
老師,請問我司9月付款了一筆裝修費(fèi)用,沒有取得發(fā)票,但是為了減少繳費(fèi)企業(yè)所得稅我計(jì)入了費(fèi)用。請問發(fā)票今天剛收到這張普票,可以把11月的發(fā)票,直接放到9月份憑證里去嗎?這樣記賬可 以嗎?
老師,請問現(xiàn)在要求手續(xù)費(fèi)開票,我今年2月才開了去年的發(fā)票,和今年1月的票(普票),但是我去年和今年一月的當(dāng)時(shí)已經(jīng)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用了,請問要把他們改到往來(其他應(yīng)收款-手續(xù)費(fèi),然后今年2月紅沖),還是可以不用改?這個(gè)票可以直接放到去年和上個(gè)月的記賬拼證后面嗎?但是其他項(xiàng)目工程采購材料啥的那些票又是下個(gè)月才開出來的票不能附到上個(gè)月的憑證,上個(gè)月只能記往來,請問手續(xù)費(fèi)這個(gè)到底可以怎么處理呢?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方