在這種情況下,你們首先給客戶開的3800元發(fā)票,會在財務(wù)賬上體現(xiàn)為應(yīng)收賬款增加。當(dāng)客戶退回貨物并給你們開同額的發(fā)票時,你們就可以將這張發(fā)票用來沖減之前記錄的應(yīng)收賬款。具體操作就是將應(yīng)收賬款減少3800元,同時減少相應(yīng)的銷售收入。這樣,雙方的賬目都能保持平衡。
老師,我想請問下,如果我們公司賣給一個客戶賣了10000元,然后這個客戶又把貨賣給他的客戶,賣了12000元,這個客戶把12000元直接打到我們賬戶上,要我們開票,這樣是不是我們多開了2000元的發(fā)票,是不是這個2000元的稅點我們出了
有個問題老師,就是我們客戶給我們公戶轉(zhuǎn)了錢,之后我們沒有開發(fā)票給他,這樣會不會掛賬?我們是按開票來做銷售的,這樣是不是等于我們欠了客戶錢?
老師,假如我們a客戶給我們下的訂單,我們10月份把發(fā)票開給他們了,他們想要我們這個月紅沖把發(fā)票開給他們分公司,這樣是不是不可以的
老師我們3月份賣給客戶一批貨,貨款53200元,客戶不要發(fā)票給我們轉(zhuǎn)了53000元,還欠我們200元。然后4月份又買我們一批貨,貨款8萬元,這個8萬元客戶讓我們給他開了發(fā)票,他轉(zhuǎn)給我們80200元,但是我們開發(fā)票只給客戶開了4月份這車8萬元,她給3月份欠我們的200元也轉(zhuǎn)公戶了,我怎么辦,這樣可以嗎
老師我們3月份賣給客戶一批貨,貨款53200元,客戶不要發(fā)票給我們轉(zhuǎn)了53000元,還欠我們200元。然后4月份又買我們一批貨,貨款8萬元,這個8萬元客戶讓我們給他開了發(fā)票,他轉(zhuǎn)給我們80200元,但是我們開發(fā)票只給客戶開了4月份這車8萬元,她給3月份欠我們的200元也轉(zhuǎn)公戶了,等下次他在采購我們的商品,我們把這200元的發(fā)票補給他可以嗎?這樣可以嗎
12給月攤銷 可以用應(yīng)付賬款的借方嗎 沒有用預(yù)付賬款
問一下資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,金額數(shù)據(jù)不一樣了,怎么去核對數(shù)據(jù),在哪里核對數(shù)據(jù)
轉(zhuǎn)電子承兌匯票可以搜索行號嗎
一般納稅人,企業(yè)所得稅率是5%還是25%,在哪里可以看到
老師,社會統(tǒng)一信用代碼就是企業(yè)稅號吧?
老師,那個體戶業(yè)主現(xiàn)在變更經(jīng)營者需要出清稅證明這個需要怎么處理
老師您好。電子發(fā)票-專票/普票 不可以從稅務(wù)數(shù)字賬戶里導(dǎo)出來?這個是數(shù)電票吧?
老師,宿舍的水電進項我們要轉(zhuǎn)出來,那飯?zhí)玫乃娨D(zhuǎn)出么,我們飯?zhí)檬浅邪o第三方。
既有銷項稅和進項還有稅負(fù)率要按照什么算增值稅
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會是哪里出現(xiàn)問題了
但是對方給我們開的是正數(shù)發(fā)票,不是負(fù)數(shù)發(fā)票,那我做賬的時候可以直接做復(fù)數(shù)嗎?
即使對方開給你們的是正數(shù)發(fā)票,你們在賬務(wù)處理時仍然可以將其作為負(fù)數(shù)來沖減之前的應(yīng)收賬款。具體操作是,將這張發(fā)票作為銷售退回來處理,相應(yīng)地減少銷售收入和應(yīng)收賬款。這樣處理,可以確保賬目的正確性和一致性。