同學(xué)您好,去年的原材料暫估入庫(kù)了嗎?如果暫估入庫(kù)的話沖銷(xiāo)暫估入庫(kù),按照發(fā)票做原材料入庫(kù)分錄

老師:我們公司今年12月份收到300萬(wàn)的普票材料費(fèi)和專用發(fā)票,我們能做到明年的賬里嗎?明年一月份,分錄:借原材料,貸應(yīng)付賬款,還有專用材料發(fā)票,明年再做分錄,借:原材料,進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款可以嗎?
老師老師,去年暫估的原材料4000噸??100元=40萬(wàn)原材料如果在今年匯算清繳發(fā)票沒(méi)來(lái)怎么辦?其實(shí)不是實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù),原材料也沒(méi)到我單位,我就是虛增的原材料,現(xiàn)在發(fā)票確定不能來(lái)了,成本我也結(jié)轉(zhuǎn)了4000噸原材料已經(jīng)都耗用完了,我是否按40萬(wàn)調(diào)增應(yīng)納稅所得額?
老師你好去年我暫估了原材料今年1月份才來(lái)發(fā)票,前面8-10月的都領(lǐng)用了,完工入庫(kù)出庫(kù)了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做,先紅沖暫估在按發(fā)票做正確的嗎?這樣原材料還是在借方,后面在怎么做
去年8月到今年2月生產(chǎn)的商品,但有發(fā)票未到暫估的原料,現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我要怎么做分錄,不能再放原材料和庫(kù)存商品了吧,因?yàn)橛屑竟?jié)性的,現(xiàn)在沒(méi)生產(chǎn)了
老師,去年原材料發(fā)票現(xiàn)在到了,需要特殊處理嗎?還是和今年的發(fā)票一樣,按原材料分錄做就行了
老師,我們需要填一個(gè)表,有一項(xiàng)是凈值,是指總資產(chǎn)-總負(fù)債,也就是所有者權(quán)益嗎
老師,殘保金申報(bào)截止時(shí)間是好久
企業(yè)所得稅的抵扣對(duì)發(fā)票的專票和普票有要求嗎?
假如工資5000 單位部分社保1000個(gè)人社保500實(shí)際發(fā)工資的時(shí)候把這個(gè)單位部分也扣除了由個(gè)人承擔(dān),這個(gè)分錄怎么做啊 , 這個(gè)是本人同意了這筆賬就是這么處理的
老師你好,上個(gè)月開(kāi)發(fā)票,抵了一張進(jìn)項(xiàng),但是我這個(gè)月沖掉了上個(gè)月那張發(fā)票,那他那個(gè)績(jī)效是那個(gè)數(shù)據(jù)沒(méi)回來(lái),怎么操作?申報(bào)增值稅這里
老師好!購(gòu)入商品款未付,收到紅字專票,咋做賬?
上個(gè)月開(kāi)具的發(fā)票,這個(gè)月紅沖,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅可抵,下月能退回銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?
咨詢下:納稅評(píng)估調(diào)整,是什么意思?這個(gè)是稅務(wù)聯(lián)系企業(yè),讓做的嗎?
老師我這個(gè)怎么調(diào)整,把庫(kù)存商品找平
23年的發(fā)票本來(lái)是1%、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)開(kāi)成了免稅,現(xiàn)在怎么處理


不用調(diào)整以前年度損益嗎
同學(xué)您好,不需要的