你好!是的,如果你們開具的是9%的增值稅發(fā)票,而對方提供的是3%的增值稅發(fā)票,那么稅率差確實(shí)是6個百分點(diǎn)。這部分稅差在進(jìn)行成本和收入核算時需要注意區(qū)分處理。
老師,你好!咨詢個事情!我們公司是建筑公司,我們有個項(xiàng)目給別人做,現(xiàn)在對方讓我們開13萬的專票!我們是9個點(diǎn)的專票,我們公司稅負(fù)率是3個點(diǎn),那我是不是得讓對方提供7155.96的進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票來抵扣才對方我們工程3個點(diǎn)的稅負(fù)率!如果對方提供的專票沒有達(dá)到7155.96,那應(yīng)該怎么算呢?還有對方提供的必須是專票吧,普票可以嗎?
老師你好,我們有個項(xiàng)目給甲方開9的專票跨月了對方?jīng)]有認(rèn)證發(fā)票,對方喊我們沖紅后開3個點(diǎn)發(fā)票給他們,這種可以嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,對放提供運(yùn)輸服務(wù)給我們,問我們開6個點(diǎn)還是9個點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)是9個點(diǎn)嗎?
你好老師我們對外開9%發(fā)票對方給我們提供3%的發(fā)票,到底稅差是6個點(diǎn)嗎
老師 你好 我們是一般納稅稅開9%的專用發(fā)票,對方只給我們提供3%的專用發(fā)票,我們需要扣對方幾個稅點(diǎn)合適
老師小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
出納轉(zhuǎn)賬備注錯誤了,需要退回來重新轉(zhuǎn)嗎
老師,預(yù)估成本費(fèi)用怎么做賬
老師您好,公司承擔(dān)員工的社保與個稅,這些都計(jì)入營業(yè)外支出嗎?
請問,自然人獨(dú)資和個人獨(dú)資有什么區(qū)別
老師,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)去哪里找
老師,現(xiàn)在我們24年12月31號未到票還有500多萬,但對應(yīng)單品庫存產(chǎn)品價(jià)值超700萬,那匯算清繳需不需要做暫估入庫,調(diào)增
老師,你好,公司名稱變更了,稅務(wù)怎么在電子稅務(wù)局做變更名稱?
老師好,我公司收到政府給予高新技術(shù)企業(yè)獎勵資金10萬元,該如何做賬。
銷售了一批產(chǎn)品,已給購買方開票,廠家還未給銷售方把發(fā)票開進(jìn)來,可以先暫估庫存做賬,下個月發(fā)票開進(jìn)來后再把暫估的庫存沖了就可以對吧?開的普票如果紅沖沒有告知對方,對方不知道這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,要怎么才能查詢這張發(fā)票
比如我們公司簽了一個200萬9點(diǎn)的合同,但是對方只能給我們開3%的發(fā)票,我們要是扣他們6個點(diǎn)不吃虧吧,
確實(shí),如果根據(jù)合同你們應(yīng)收9%的稅額,而對方只能開3%,扣除對方6個百分點(diǎn)稅差是合理的。這樣做可以確保你們在財(cái)務(wù)上不會因?yàn)槎惵什町惗蕴潯?