同學(xué)你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入

老師,那個(gè)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,那個(gè)符合小型微企業(yè)所得稅是怎么計(jì)算來(lái)填的呀
老師,我問(wèn)下一般納稅人退伍人員可以減免增值稅的,正常計(jì)提增值稅了,會(huì)計(jì)分錄這個(gè)減免的部分怎么做呀?
老師好 高新企業(yè)增值稅的優(yōu)惠額是記到營(yíng)業(yè)外收入是嗎,那附加稅應(yīng)收額的50%減免 ,也用算到營(yíng)業(yè)外收入嗎?具體的會(huì)計(jì)分錄又有怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模企業(yè)減免增值稅分錄應(yīng)該怎么做呀
老師好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)有減免稅款的優(yōu)惠,減免的是增值稅,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師,小規(guī)模開(kāi)發(fā)票,老板覺(jué)得應(yīng)該收點(diǎn)稅點(diǎn)錢(qián)。要收多少
老師有沒(méi)有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒(méi)懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問(wèn)下,為什么賬務(wù)處理時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_出口退稅,算法是進(jìn)口采購(gòu)價(jià)格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價(jià)格*出口退稅率
我的初級(jí)會(huì)計(jì)證去年沒(méi)有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝
我記得有買(mǎi)學(xué)堂的工業(yè)會(huì)計(jì)手工賬,有收到材料,但是課程現(xiàn)在查不到,具體怎么找
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個(gè)員工,他的工資從來(lái)都是零申報(bào),現(xiàn)在個(gè)人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個(gè)月沒(méi)申請(qǐng)工資,詢問(wèn)此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報(bào)嗎?
潤(rùn)滑脂為什么開(kāi)不出來(lái)
老師,公司成立2個(gè)月購(gòu)買(mǎi)材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷(xiāo),老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來(lái)說(shuō)不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?


那這個(gè)怎么跟增值稅充抵呢?
貸方是計(jì)入“其他收益”或“管理費(fèi)用” 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用或其他收益
上面有一條借應(yīng)交增值稅減免稅款了,下面這個(gè)還要做借減免稅款?
實(shí)務(wù)中 貸方一般是計(jì)入其他收益或管理費(fèi)用。 分錄是這樣的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用/其他收益 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入不太準(zhǔn)確 因?yàn)闋I(yíng)業(yè)外收入是與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)沒(méi)有直接關(guān)系的利得,而減免稅款和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)。