匯算時做調(diào)增,補交稅款即可
3月收到稅局異常增值稅抵扣憑證的通知書,讓我司三月所屬期申報的時候做異常憑證進項稅額轉(zhuǎn)出,這異常憑證是去年入賬一筆材料發(fā)票,請問這應(yīng)該怎么做分錄(3月增值稅申報表我已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn))
我公司有張上一年的進項發(fā)票異常,需要進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做賬呢?是在本期更正嗎?會不會影響21年的所得稅呢?
稅務(wù)稽查到2021年收到的異常普通發(fā)票,要求調(diào)賬,怎么處理?
2021年的進項發(fā)票 國稅局 2023查到供應(yīng)商異常 要求進項稅額轉(zhuǎn)出 怎么做賬
老師,商貿(mào)業(yè)在2021年12月收到發(fā)票,銷售在2023年4月,在4月也結(jié)轉(zhuǎn)的成本,現(xiàn)在稅務(wù)通知發(fā)票異常,讓做所得稅調(diào)整和增值稅轉(zhuǎn)出,請問賬務(wù)調(diào)整怎么做
約當產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個體戶C表是報什么的
這個月更正了2024年增值稅報表和企業(yè)所得稅報表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過來的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對方說是24年的返利,我要怎么處理???
老師,請問:年報所得稅調(diào)增16萬,應(yīng)交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財務(wù)報表,怎么可以看出當期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
12月份要求報11月的時候進項稅轉(zhuǎn)出,這塊兒怎么做憑證?
借:成本費用科目 貸:進項轉(zhuǎn)出