同學(xué)您好,以前是如何處理的
之前收到一張普通發(fā)票已經(jīng)入費(fèi)用,現(xiàn)收到稅務(wù)局稽查,說(shuō)是虛開的要調(diào)整企業(yè)所得稅,這個(gè)怎么做賬怎么調(diào)
稅務(wù)稽查到2021年收到的異常普通發(fā)票,要求調(diào)賬,怎么處理?
2021年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 國(guó)稅局 2023查到供應(yīng)商異常 要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 怎么做賬
老師,2020年10月25日我們收到一張專用發(fā)票,2021年3月已抵扣該張發(fā)票,2023年10月23日收到稅務(wù)取得異常增值稅扣稅憑證的通知,要求處理,我應(yīng)該怎么處理呢?現(xiàn)有多余的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
老師,2020年10月25日我們收到一張專用發(fā)票,2021年3月已抵扣該張發(fā)票,2023年10月23日收到稅務(wù)取得異常增值稅扣稅憑證的通知,要求處理,我應(yīng)該怎么處理呢?現(xiàn)有多余的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
老師,我們公司交行開過(guò)一個(gè)戶,但賬套里沒(méi)有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷戶了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶中,做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務(wù)7月19日簽的合同,工人是8月開始請(qǐng)的,我們8月開始買材料入場(chǎng),8月開發(fā)票,我能9月申報(bào)預(yù)繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺(tái)可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實(shí)操?請(qǐng)問(wèn)這樣公司當(dāng)主管,可要注意哪些?沒(méi)做過(guò),不知可難?感謝
老板買了部手機(jī),給項(xiàng)目打卡用,這個(gè)可以報(bào)銷不
老師,遇到小人并吃了她的虧怎么反擊?
附加稅影響損益嗎,收到2021年退的附加稅如何做賬
老師您好,公司的股東或者員工把汽車租給公司是需要給員工報(bào)個(gè)稅的吧?可以無(wú)租金訂合同嗎?
我們給挖機(jī)工人打款按照臨時(shí)工工資了。這個(gè)必須要他們給我們提供原件收據(jù)么 沒(méi)有收據(jù)只報(bào)個(gè)稅可以嗎
老師,公司有進(jìn)銷存系統(tǒng),我做賬的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是可以不寫明細(xì)了,因?yàn)樗麄兊倪M(jìn)銷存財(cái)務(wù)接口(可以入到用友的)沒(méi)有列明主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——某商品,而是統(tǒng)一歸類到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——某門店
老師單價(jià)開票的時(shí)候低,成本還挺高,怎么補(bǔ)救
知道異常原因是什么才能處理的
報(bào)表要進(jìn)行納稅調(diào)增,就是不知道要不要做一筆憑證?
以前沒(méi)處理過(guò),給我們開票的公司失控了,成了異常戶,就稽查到我們了
同學(xué)您好,是虛開票是吧,找到以前的發(fā)票分錄做紅沖就可以了的 一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的
不是虛開,這是員工報(bào)銷的發(fā)票,問(wèn)別的單位是報(bào)表做納稅調(diào)增,不做賬務(wù)處理,紅沖的話,已經(jīng)報(bào)銷的錢要向員工要回來(lái)嗎?
報(bào)銷這種,相當(dāng)票廢了, 沒(méi)票需納稅調(diào)整 沒(méi)有發(fā)票,可以付款清單收據(jù)正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,要調(diào)增, 一般不需要調(diào)整分錄,只需調(diào)納稅申報(bào)表