你好,學(xué)員,這個發(fā)票是不是有問題。不能抵扣
老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓(xùn)費的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理,我想問下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?
請問,今年10月份收到稅務(wù)通知書,說2016年取得的一張增值稅專用為虛開發(fā)票,請問我是不是需要在11月份納稅所屬期做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?所得稅又該怎么調(diào)整?
3月收到稅局異常增值稅抵扣憑證的通知書,讓我司三月所屬期申報的時候做異常憑證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這異常憑證是去年入賬一筆材料發(fā)票,請問這應(yīng)該怎么做分錄(3月增值稅申報表我已經(jīng)做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn))
某企業(yè)于2021年1月10日將3萬元交存其開戶行申請辦理銀行匯票,用于購買b材料2021年。1月20日收到購買單位開具的增值稅專用發(fā)票等單據(jù)。其中材料價款25萬元,增值稅3250萬元,材料已驗收入庫,同時收到多余賬款退回通知,將余款1750元收妥入賬。要求請進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理
老師,請教一下,稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進(jìn)項發(fā)票異常要求做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,抵稅當(dāng)期的增值稅表報已做更正申請,現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調(diào)整呢更正申報呢?
交通費是實報實銷吧,交通補貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
你好,學(xué)員,這個發(fā)票是不是有問題。不能抵扣
老師,現(xiàn)在稅務(wù)查出對方公司為非正常公司,之前開給我們的發(fā)票,我司已經(jīng)抵扣
這樣的話,申報增值稅時候進(jìn)項轉(zhuǎn)出 賬務(wù)處理也要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,就可以了
要怎么操作呢,老師
增值稅的話,有個附表,填寫進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出情況
賬務(wù)處理的話 借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
老師,我咨詢了稅局,我們有多余的進(jìn)項票可以抵這筆已抵扣的進(jìn)項金額,那么我的財務(wù)分錄要怎么處理呢?
借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后,我要拿多余的進(jìn)項稅額來抵扣這筆,這樣才不用繳稅,那我又怎樣做分錄呢
稅務(wù)局抵扣的意思,就是你現(xiàn)在的進(jìn)項稅有一部分不能在抵扣銷項稅了,所以要轉(zhuǎn)出
那么轉(zhuǎn)出之后呢
轉(zhuǎn)出之后,就是不能抵扣了,稅務(wù)局的目的就是不讓你們抵扣
稅局說是可以抵扣的
可以抵扣的話,那就不用額外做賬
實際抵扣的話 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額
老師,現(xiàn)在還有一個問題就是,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額和抵扣的進(jìn)項稅不是相等的金額,多出的部分我該怎么做賬呢
轉(zhuǎn)的多還是少,學(xué)員
老師,現(xiàn)在異常增值稅扣稅額是1139.97元,然后現(xiàn)在勾選進(jìn)項稅額是1142.58元
你好,學(xué)員,稍等一下的
老師,現(xiàn)在異常增值稅扣稅額是1139.97元,然后現(xiàn)在勾選進(jìn)項稅額是1142.58元 那直接轉(zhuǎn)出異常的這個金額即可的
好的,老師
好的,學(xué)員,祝你工作順利