同學,你好 滯納金的未分配利潤? 你現(xiàn)在未分配利潤里面有金額,你是不準備分配了嗎??

我報年度企業(yè)所得稅,之前交印花稅產生滯納金0.02分,我做賬直接把滯納金跟印花稅計入管理費用~印花稅里面了,導致現(xiàn)在納稅調整項目明細表讓我在滯納金、加收利息那欄填0.02,我直接在營業(yè)外收入那里也填了0.02,但是我企業(yè)年報利潤總額就多了0.02分,減去調整的0.02分,最終納稅調整所得跟我利潤表一樣,管理費用那里不需要管嗎?
請問老師,2022年的稅收滯納金4萬,錯當成補繳以前年度稅金計入未分配利潤了,并沒有影響2022年利潤,今年匯算清繳,稅局要求納稅調增,我可都反結賬,修改2022年利潤,將4萬滯納金在利潤中剪掉,再納稅調增?這樣就是匯算清繳的利潤表和2022年4季度財報和預繳利潤不一致,差4萬滯納金?
老師,23年10月的時候,稅局查出我公司22年一部分進項票有問題,當時調出了,借利潤分配未分配利潤、營業(yè)外支出(滯納金)貸應交稅費、銀行存款。現(xiàn)在需要23年匯算清繳,我是不是只把滯納金調增就行了,補交的企業(yè)所得稅不用管它了
老師,之前年度的城建稅申報有誤,在2023年4月份更正申報并補繳稅款及滯納金,當時未做賬務處理,說補上就行了,現(xiàn)在做2023年匯算清繳,滯納金要求調增,我應該怎么處理呢?
老師 請問一下 一般納稅人 所得稅怎么算的 就是更改了之前的財務報表 之前的財務報表利潤是負得 現(xiàn)在是正得8萬,應該交多少稅呢?這樣算滯納金?
老師,運輸發(fā)票,普票與專票稅率是多少
小規(guī)模納稅人上一季度確認未開票收入,這個月又開具了發(fā)票,怎么做賬,怎么申報?
福利費沒有通過應付職工薪酬收集,怎么調賬
老師,咨詢個問題!比如我這個月營業(yè)額是100萬。不含稅收入按照一個點分離就是99.01萬。我這個月主營業(yè)務收入也就是99.01萬?,F(xiàn)在去填寫增值稅增報表,第一欄應征增值稅不含稅銷售額填寫99.01萬。本期應納稅額15欄是不是填寫99.01*3%。本期應納稅減征額99.01*2%。應納稅額是99.01*1%
老師好!我公司餐飲行業(yè),公司研發(fā)新產品用到的食材是可以計入研發(fā)費用嗎
母子分公司合并報表只是把各公司資產負債表、利潤表相關科目數(shù)據(jù)直接相加嗎?
小規(guī)模納稅人上一季度確認未開票收入,這個月又開具了發(fā)票,怎么做賬,怎么申報?
出口免稅商品100元,快遞費用1元,請問分錄怎么做
營工在別的地方銷售偶爾獲得了一筆提成,并不是在本公司這樣的情況下需要他交個人所得稅嗎?如何申報呢?如何計算呢?
有限合伙公司,沒有員工,只有兩個自然人投資人,分別占股20%跟80%,怎么申報個稅?采集法人跟另一個自然人投資人信息時候,是在分配比例填20跟80嗎?之后去經營所得扣繳界面,0申報經營所得提示0分配比例是對的嗎?還需要給法人做工資薪金0申報嗎?這樣就得把法人的采集信息的從業(yè)類型從其他改為雇員了,會影響我前面的0申報經營所得嗎?
未分配利潤里面沒有金額 如果是虧損狀態(tài)就沒有就不會有分配?
同學,你好 你就說虧損,不會分配