你好,其實(shí)主要還是看與貨物有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)有沒(méi)有轉(zhuǎn)移。

? ? ? 在直接收款方式銷(xiāo)售貨物下,如果企業(yè)錢(qián)已經(jīng)收到,但貨物還沒(méi)有發(fā)出,或者發(fā)出了但還在運(yùn)輸途中,客戶(hù)還沒(méi)有收到,在會(huì)計(jì)上不滿(mǎn)足收入確認(rèn)條件,但增值稅此時(shí)應(yīng)該確認(rèn)納稅義務(wù)。 ? ? 借:銀行存款 ? ? ? ? ? 貸:合同負(fù)債 ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)或簡(jiǎn)易計(jì)稅 在工作中銷(xiāo)售貨物是做借:銀行存款 貸預(yù)收賬款;工作中處理的是不是不對(duì),工作中沒(méi)開(kāi)發(fā)票并不計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅
老師,我想咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,關(guān)于納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間。如果采取直接收款方式銷(xiāo)售貨物,不論貨是否發(fā)出,就是收到銷(xiāo)售款當(dāng)天才能確認(rèn)增值稅,如果貨物已經(jīng)發(fā)出了,我們也收到貨了,我確認(rèn)收入了,但是這塊增值稅怎么處理呢,按照道理上講,是不能確認(rèn)增值稅的,但是我又要先確認(rèn)所得稅了呀,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)呢
老師物品已經(jīng)發(fā)出但是未達(dá)到驗(yàn)收條件,這個(gè)不能確認(rèn)收入應(yīng)該要怎么記賬?
老師我們有個(gè)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目,公司已經(jīng)給對(duì)方開(kāi)票了,但是款沒(méi)有收到,且成本沒(méi)有歸集不太符合收入的確認(rèn)條件,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
老師,商業(yè)賬的情況是這個(gè)月出庫(kù)商品,但是貨款對(duì)方還沒(méi)給,確認(rèn)不了收入,貨已經(jīng)發(fā)出去。收入和成本不成配比了怎么做賬
計(jì)提勞務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
老師,查詢(xún)商品稅收分類(lèi)編碼 是哪個(gè)網(wǎng)
老師稅務(wù):一般納稅人1688平臺(tái)上的銷(xiāo)售收入都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,電子稅務(wù)局中報(bào)稅時(shí)平臺(tái)上的銷(xiāo)售收入填到哪里?
老師好,作為公司老總,報(bào)班學(xué)習(xí)的學(xué)費(fèi),以公司名支出,收到發(fā)票,要怎么做,金額為27000元
鹽焗雞預(yù)制菜的稅點(diǎn)是多少?一般納稅人
小規(guī)模增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?還是入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——小規(guī)模增值稅就行了
老師,我想問(wèn)下,為啥,我們練習(xí)的學(xué)堂里面的實(shí)操跟我們現(xiàn)實(shí)里都不一樣呢?比如我們現(xiàn)實(shí)里提取的備用金,來(lái)回到賬,來(lái)回付款的?
你好我從中間接過(guò)來(lái)建賬,建完帳期初的平的但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)沒(méi)有勾稽關(guān)系 之前有個(gè)老師說(shuō)涉及了跨年調(diào)整 不用管是這樣嗎
老板家人替支付工人工費(fèi),怎么做內(nèi)賬,老板不用還錢(qián)給家人
3季度所得稅申報(bào)中,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬指的是實(shí)際發(fā)到職工的到手工資?應(yīng)發(fā)6000,社保517.3元,公積金391元,實(shí)發(fā)5091.7元。這里這個(gè)實(shí)際支付職工薪酬是不是填5091.7元?


轉(zhuǎn)移了,但是不符合收入確認(rèn)原則
你好,,你可以先放在發(fā)出商品里面。